借应付职工薪酬,工资5000 贷,银行存款 借银行存款借应付职工薪酬工资-5000, 借应付职工薪酬工资5000贷,银行存款。
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
账户名称 借方余额 账户名称 贷方余额 库存现金 200 短期借款 10000 银行存款 15800 应付账款 5000 应收账款 3800 实收资本 60000 其他应收款 3500 应付利息 2100 库存商品 4200 利润分配 5000 固定资产 56000 应交税费 1400 该公司10月份发生如下经济业务: ⑴收到投资者追加投入的资本金50000元,存入银行。 ⑵收到某职工退还现金差旅费1500元。 ⑶以银行存款支付上月部分税金5500元。 [4]购入价值6000元的物资一批,增值税率17%,以银行存款支付3000元,余款暂欠。 [5]以银行存款支付上月所欠货款10000元。 [6]以现金支付上述物资采购运费800元。 [7]销售商品一批,价款50000元,增值税率17%,款项存入银行。 8现金存入银行1100元。 9向银行取得6个月借款20000元,用以支付欠购货款15000,其余存入银行。 10月末计提本月利息700元。(本月尚不支付,到期一并支付) 要求:1、编写会计分录 2、登记“T”型账户(自己画) 3、请代华天公司完成本月末试算平衡表的编制。(自己画)
甲公司为一般纳税人,请编制会计分录。1.从工商银行取得借款100万元,期限为6个月,年利率为4.8%,按月计提,按季付息,款项己存入银行.2.米灼宗材料一批,增值稅专用发祟上注明价款为60万元,税额为7.8万元,材料己验收入库,甲公司开出一张银行承兑汇票支付.3.转销确实无法支付的应付账款84.3万元4.取得了年期借款8000万元,用于建造工厂,存款已存入银行5.缴纳上月增值税1.34万元.6.缴纳个税0.8万元.7.支付工资200万元,其中代垫职工医药费3.2万元,代扣个人社保部分50万元,代扣个人公积金部分17万元,代扣个人所得税0.8万元,其中款项以银行存款支付.8.缴纳本月公积金34万元,其中单位承担17万元,个人承担17万元。9-11.将自产商品作为职工福利发给生产工人,每件商品成本价0.7万元,不含稅售价1.8万元,共发放200件。(3个分录)12.计提工资200万元,其中生产工人100万元,管理人员20万元,销售人员50万元,车间管理人员30万元。13.计提本月短期借款利息14-15.给公司高管提供高级公寓,支付租金30万元。(
(二)实训资料二:审计人员通过对通达物资贸易公司的审计,掌握了该公司出纳员王玉贪污公款的情况:(1)通达贸易公司出纳员王玉从公司收发室截取了顾客李鸿升寄给公司的分期付款的5000元支票,存入了由他负责的公司零用金银行存款户中。然后,在该存款户中以支付劳务费为由,开具了一张以自己为收款人的5000元的支票,签名后从银行兑取了现金。(2)在与客户对账时,王玉将应收账款(李鸿升)账户余额扣减5000元后作为对账金额发给李鸿升对账单,表示5000元款项已经收到。(3)十天后,王玉编制了一张会计十凭证,将应收账款(李鸿升)账户调整到正确余额,但银行存款账户余额却比实际高列了5000元。(4)月底,在编制银行存款余额调节表时,王玉在调节表上虚列了两笔未达账项,将银行存款余额调节表调平。任务要求:根据上述情况,分析该公司内部控制中存在哪些重要缺陷。
(1)以现金支付业务招待费1000元。(2)公司管理人员出差,预借差旅费3000元,以现金支付。(3)公司从银行提取现金5000元。(4)以银行存款偿还短期借款8000元,偿还应付账款5000元。(5)计算分配公司本月职工工资其中生产工人工资6万元车间管理人员工资5000元公司管理人员工资3万元专设销售机构人员工资4000元。(6)甲公司以银行存款支付银行转账手续费9元(7)甲公司收到政府补贴5万元款项已存入银行(8)甲公司管理人员张三出差,预借差旅费3000元以现金支付。(9)甲公司从银行提取现金5000元。(10)甲公司根据利润总额表以税率计算出本月所得税费用为2590元。(11)甲公司仓库发出原材料一批金额为100000元,其中用于甲产品生产5万元乙产品生产4万元车间一般消耗7000元企业行政管理部门一般消耗3000元。业务题,做出分录。
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
老师,您发的这个分录怪怪的
第一个是支付。 第二个是退回来,借方付出不就是贷方?
借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000 借:银行存款-5000 借:应付职工薪酬-5000 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000 这样吗?
是的对的是的对的