你好下个月转入就可以了。
老师 请问小微企业 每个月开的普票增值税是月底结转还是到季末结转呢是直接结转到营业外收入还是通过应交增值税-未交增值税呢?
老师好,现在小规模月收入未达到10万,免增值税结转到营业外收入一政府补贴还是其它
小规模纳税人的增值税,未达起征点的话,当月计提的增值税,当月转入营业外收入还是下个月转入营业外收入?
小规模季度不超过30万免增值税,是3个月一起结转到营业外收入还是每个月结转一次
小规模个体户和小规模公司10月到12月份收入未超30万 计提的应交增值税结转到营业外收入 直接 借应交税费应交增值税 贷营业外收入 这样做法对嘛
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
好的,谢谢
你好,不用客气的了。