您好,可以的,我们20号再申报,这样3月1日勾选抵扣后缴税款,只有8天的滞纳金

2月不含税销售收入389934.53, 3月不含税销售收入424618.60 ,2月销项23396.07 ,3月销项25477.12 ,2月抵扣进项28301.89,因为2月进项大于销项,所以没有交钱,2月开始是一般纳税人,税负率在2%的话,3月要抵扣多少进项,缴纳多少钱
老师这个月进项还没进来 我不想缴纳这么多增值税 可以申请留抵抵欠吗 下个月进项就进来了
增值税留底抵欠填到申报表什么项目(1月需要缴纳增值税,2月有进账,不想交税,怎样留底抵欠)
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
我2022年预缴税款交多了,然后我这个月有销项,我的进项上期留抵税额也多,我本期进项也不少,我能不能本期少勾选 认证点进项,把上期留抵税额用了,然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月,进项税额不勾选认证,先进待抵扣
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
老师你好,工商年报时经营现金净流量怎么算出来的?
出差用的自己的车 车加油费做什么科目? 车坏了修车费用做什么科目? 都做差旅费吗
请问老师,只有税额,怎么换算成不含税金额和含税金额
外购商品,送客户视同销售,为什么有些老师说贷方:库存商品,有些说是主营业务收入
公司录用残疾人,有什么优惠政策
朴老师,我公司是电商公司,我公司在24年12月就有收入了。公司办公室的装修款在25年2月64335通过公户付的,但是没有发票,这样的话装修费还可以作为开办费吗?可以作为开办费的话(尽管没有发票)可以税前扣除吗?
企业向境外用公户信用卡支付软件服务费需要缴税吗
老师。请问一下公司 小规模独资企业的。申报无票收入,做账的应交增值税需要像平常小规模公司那样把1%那个增值税转到营业外收入的嘛
老师您好,公司在抖音上销售代金券,客户到线下购货,平时可以不开发票做未开票收入吗?是个体户小规模纳税人。税务有没有强制开?
那在1月产生的附加税,在2月还能抵回来吗?
您好,增值税留抵税能1月增值税但不能抵欠的附加税,我们申报后不要缴税款
那是不是发票从21号也开不了了啊,20号申报,欠税会不会成为非正常户了
您好,发票能开,我们是欠税款,不会非正常的,我们又不是不交,只是有滞纳金
那3月申报2月的税时,增值税申报表怎么填呢?
您好,申报表没有变化呀,1月的增值税我们是在20号申报了,只是没有缴税款
20号申报完,不扣款,还有其他操作吗?
直接等到3月勾选了2月的进项,申报了2月的税,缴纳税款就可以了吗?
您好,申报后不要点缴税款 2.就是这个操作
请问有进项进来,欠缴税款还是上期的欠税金额,这个边应该怎么填呢?
怎么就能欠缴的税款抵减本月的进项,只缴纳剩余的欠缴税款呢?应该在哪填呢?
您好,24行以下不填 的,自动生成的数据 这里申请的 电子税务局,进入“我要办税”-“一般退(抵)税管理”-“增值税留抵抵欠”模块提交申请
这个模块进不去啊,显示不可以进行增值税留底抵欠
您好,因为现在没有进项税勾选呀,下月勾了才能操作
这是手上的另一个户,这个户12月份的欠缴税款,没钱缴,一直欠的还没交,1月份有一个14000多的进项进账,也勾选了,但是显示不可以进行增值税留底抵欠,是不是我这还有什么没操作了
您好,那您电话税务大厅,让后台看一下, 这是可以抵欠的,是不是后台不稳定