你好。借:应收账款-乙 贷:应收账款-甲。如果有差额计入财务费用-手续费
老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
老师,请问,我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票,我们赚^_^转票给这个平台,这个平台就跟我们对公开承兑汇票,我们可以赚点利息,但是在转给对方的时候,我们通过个人卡转了400多万过去了,她们又是对公给我们开的汇票,现在形成了400多万的应付账款,这个怎么平掉啊
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票,但是承兑期没到,但是我们公司就是找了一个,中间就是找了一个中间人,帮我们把这个钱给提前取出来,然后转到,我们老板个人账上去,但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他,现在我们能开吗。
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
工商年报里经营范围打错了一个字劳动力经纪打成苏动力经纪了,后缀括弧里的依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营这几个字也没写上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以吗
老师你好!请问下买菜收到农产品发票总额是109.79元,税是9.9元,会计分录怎样处理,谢谢
我想问一下,我们单位有两个员工派到单位上班,那个单位要把他们的工资转过来,这样我们单位要开票给对方吗
零星采购取得什么可以税前扣除
请问开具劳务费发票每次没人少于500元,不用开具劳务费发票?如果是一个月2-3次,每次少于500元呢?
老师你好我们这个旅游俱乐部挂靠到别人公司,那我们这个俱乐部的账怎么做啊
工商年报中的纳税总额怎么取数?需要取哪些税的数
借:安全文明施工费 贷:库存现金 月底需要结转吗,安全文明施工费属于什么科目
工商年报中的营业收入和纳税总额是填写24年全年总数吗