在收到200元的消费退货后,账务处理如下: 调整固定资产原值: 由于退货,固定资产原值应从8300元调整为8100元。 分录: 借:银行存款 200 贷:固定资产 200 调整累计折旧(如已计提折旧): 如果已计提折旧,需按比例调整。 分录: 借:累计折旧 (按比例计算) 贷:管理费用/折旧费用 (按比例计算) 调整应交税费(如适用): 若原采购涉及进项税额,需相应调整。 分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) (按比例计算) 贷:固定资产 (按比例计算) 更新固定资产卡片: 调整固定资产卡片中的原值和累计折旧。

去年老板另外个公司让我们买了200万的酒,钱已经打到我们账户!去年9月份已经运走80万,但是票一直没有开具,账上一直挂其他应付款。因为领导一直为这个酒我们自己消化做招待费还是开票做收入问题在讨论!剩余120万目前还在我们仓库!可有什么问题,马上把这个80万的开票给对方应该怎么账务处理
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
老师,你好,我们公司在去年购买了一辆汽车,到目前为止已经折扣了三个月,当时我按照原价入的固定资产,但是三月份政府因为买车补助了一万块钱,这个一万块钱怎么做账呢?
请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
老师,我还有一个问题需要请教你。我2023年十月份进入这个公司。然后他们的这个帐之前就比较乱,还有就是因为我也不太懂。然后就导致固定资产凌乱,现在我已经做到,十二月份已经结账了,然后他们一会儿出来一个固定资产一会儿出了一个固定资产,他们的发票都是22年12月开的,然后这个公司是二二年九月份成立的,面临着现在的问题是外债,多利润多,我应该怎么办?
老师,央企单位,食堂,员工消费的次数上面没有员工签字确认,也没有领导签字确认,但有个食堂收支核算审批单上有食堂和领导签字合适吗?他们说员工消费的次数是根据员工在食堂刷卡导出来的,并且说 很多员工是借调的,不一定在
老师查验发票真假的 链接有吗
老师,出口国外客户,运费是这边承担,可税务要求开票要去掉运费,这个分录是怎么写的
我新接手一家财务,我看25年10月份借预付账款贷银行存款,做了这么一笔凭证,但是我现在26年1月份了才收到这张25年10月29日就开出来的发票给到我来报销,如何查看这张发票是否抵扣了,因为电子税务局现在未勾选里边找不到这张发票,账务上也没有做这笔专票的进项,能从其他什么渠道得知是否抵扣了吗?
郭老师,我们出口是在平台出口,对方代收汇,转给我们人民币,我们要核对之前的出口收款,怎么对账
企业被评M级了,评价年度内无生产经营业务收入是怎么回事?有报增值税啊
老师你好,请问个税手续费收入在增值税申报表哪一栏反映?
报税应该注意问题,具体步骤
建筑行业会计账务成本暂估多了,后期要如何做账务处理?
银行账单与单位账怎么核对
可以简单处理一下嘛
您好,因为涉及到原值影响到后续的折旧,一般建议规范处理。