您好,是的,这样是可以的哦 按照完工百分比法确认的收入和实际发生的成本进行申报。
老师你好,我们是建筑行业的,面对税务局,我们是按商业企业科目来建账的,没有按照建筑行业建账,收入与成本我们没有按照完工百分比,而是按照非完工百分比来确认收入与成本,增值税是按照开票来来纳税,所得税是按照开出去的发票所占的比例来缴纳,而非完工进度来缴纳,这样子操作做账可以吗?以后税务稽查会有什么风险吗?
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
我们公司是建筑劳务公司,劳务占比30%,其他是机械 材料 ,我们公司在地铁的挖隧道,地铁已建成,我们公司老板现在确定不了签合同的金额和预计的合同总成本,所以不能按照完工百分比来确认收入和成本,现在要用什么方法确认收入和成本呢?
老师,我们是小微企业建筑公司,我们公司就是按照开票确认收入的,不是按照完工百分百法,做年度汇算清缴的时候不是按照税务口径完工百分百法计算收入吗?我们这个都是按照开票确认收入的(会计和税法报的都一致)
老师,你好,我们是建筑业的公司,我们的账是按完工百分比法确认收入,我们在所得税季度预交时,可以按实际收入成本申报吗?
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录
账套是7月份开始的,小规模纳税人7月份支付4-6月份的增值税及附加税费怎么做分录,还要做计提吗
请问老师如果公司发放工资金额有点乱,我装订凭证的时候可以把工资表放在计提工资这张凭证的后边吗?发放工资那里就不放工资表了可以吗
#提问#老师,您好!股东实缴需要怎么个流程,是不是股东转款到对公户,备注投资款,如果股东是公司,股东的对公户转款到公司的对公户,备注投资款,是这样的吗?
老师,这三证合一指哪三证呢?
麻烦问下老师,我今天发现我们有一笔发票金额1300去年十二月开过了,然后今年7月份又开了一遍,去年12月对方没有认证,今年七月份的对方已经认证了,我是不是可以把去年12月份的红冲,然后直接做去年对应凭证的负数凭证就可以了啊,我们是执行小企业会计准则。
期中建账是用科目余额表吗
公司之前认缴的,现在实际缴纳了需要做些什么?
老师,你好,麻烦问一下用快账软件做账,所有的票据也要录入吗?还是整理好放起来就行
老师,我们公司取得了一张汽车的纸质发票,但是我们把发票弄丢了,现在该怎么办
那这样所得税的申报金额和增值税税的申报金额会不一样了,如果所得税我也按开票金额和收到成本发票的金额申报所得税,这样可以吗?
您好,增值税和所得税收入不一样是正常的, 2.这样申报,所得税收入账和申报表又不一样了,因为账是按完工百分比
主要是所得税汇算清缴时,又要成本调增,收入调减,我们不是上市公司,不想搞得这么麻烦,如果账和税不一样申报,可以吗
哦哦,可能,本来税会就有差异的,
那如果我在所得税季度预交时,按开票申报申报所得税,在申报财务报表时,是按我会计上账面的完工百分比的金额还是按开票金额呢?
您好,季度所得税和财务报是同一口径,也按开票