是的,需要视同23年就做了那个预提费用的分录,然后修改报表,再做汇算

您好,老师问一下,企业所得税汇算清缴管理费用纳税调增了260元,那我报送年度财务报表的时候是需要与调整后的利润总额一致吗
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
前面申报2023年第四季度企业所得税时,申报的小企业财务报表,后面数据有调整,之前申报的需要更改吗,汇算清缴用的是更改后的数据做的
老师,企业所得税汇算清缴更正两次会有影响吗?去年入账了10000多的材料采购费用但是现在票没有开给我,汇算清缴要调增吧。调整后去年的财务年报上的利润跟汇算清缴不一样要不要紧?
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
意思是把未回的发票从费用里面剔除,直接修改报表,利润直接增加10万是吗
然后企业所得税汇算清缴直接按利润总额增加10万后的去申报
不用再纳税调整表中去调增10万?
是的,直接调整报表,不是在申报表纳税调增
但是这样的话财务报表和税务的报表是不一样的要怎么弄
汇算就是以修改后的正确报表申报,怎么会不一致呢?
金蝶系统的财务报表2023年的肯定改不了了,是2024年12月做的调整的账务分录(跨年调整),如果税务申报的报表2023年直接按照修改后的数据去申报,那不就是财务跟税务对不上吗?
那个自己写个报表附注,说明你已经做到调整
那税务那边的话针对这个跨年调整的费用,还是直接调整报表,不是在申报表纳税调增是吧
是的,直接调整报表,然后做汇算,后期的相关的报表数据也得更正
2024年的也就直接改汇算清缴的年初数就好了吧,季度的还有必要去改年初数吗?
季度申报不需要改了,改年报就行
之前是代账公司做的,现在相当于利润表直接增加几十万,我这边通过研发费用加计弥补了费用的空白,不用补税,这个有没有风险,老师
只要你调整是合理合规的就行
请问下汇算清缴 像上面的这种例子 跨年的费多计少计的,什么时候是直接调整财务报表去做汇算,什么时候是去做纳税调整去调增,这个是怎么判定的呢,有没有什么方法
是的,就是那样子的
什么意思,没明白,不知道是不是我的问题没描述清楚
没法在当年做账,就发现当年做以前年度损益调整,然后手工调整错误当年的报表,更正汇算