对于提供电动汽车充电服务通过 app 获取收入,通常应按用户开始充电到充电截止来确定收入,而不是以实际支付电费到账确定。因为从收入确认原则看,充电完成时企业已履行义务、转移风险报酬,满足收入确认条件;从实际操作看,这样能更准确反映经营成果和财务状况,与业务流程更匹配,符合权责发生制。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    你好,我们是做充电桩的公司,现在比如用户充电10块,这个钱到这个财付通,然后财付通要扣我们0.05的手续费,然后他这个钱没用完,剩余2块的话,财付通会直接退给他,实际到我们账上是10-0.05-2,现在我们昨天收入是619,手续费是3.32,退款是128.97,到我们账上是619-132.29(这其中有3.32是我们收款,财付通收取我们的手续费)=486.71,实际上到账是486.71元,每个项目的实际到账收入是a项目39.78,b项目15.84,c项目48.24,d项目是216.29(其中有198.92是用户充值的收入,还没用),e项目是137.22元,这个我怎么做账
老师您好,我公司建设了一个电动汽车充电场站进行运营,请问是否要计入固定资产进行折旧?目前这个场站有个人想要投资,占比35%的收益权,即假设充电流水10万,电费9万,净收益1万,分给这个人3500元,请问在实际操作过程中如何编制分录?给个人打款3500元需要缴纳何种税费?是否需要取得代开的发票?
老师, 我们公司建设充电桩站点,假设客户的电车用我们充电桩充电A, 产生了100度电费金额100元客户在手机APP里支付了100元,同时国网会扣我们100度电费80元,等到月末APP平台会给我们结算,付我们90元,意思我们收入90元, 成本80元, 但是有个人可能不会使用, 在充电桩A地方充值了5元,导致我们国网从我们银行账户扣了75元, 电费发票是开具80元。这个分录怎么做呢?
老师我们和别的公司合作新能源汽车充电业务,我们只负责提供场地,其余的他们负责,产生的电费也由他们负责,电费他们打到我公司账户,我公司交纳。协议规定按照收入分给我公司,想问您这个电费我公司不能入成本对吧,只能挂往来是吧,还有分给我公司的利润只涉及到所得税是吧
老师我们跟别的公司合作新能源汽车充电业务,协议规定按照收入给我公司分红,产生的电费由他们打到我公司账户,我公司上交,那这个分红收入我怎么处理呢,电费不能入我公司成本是吧
                老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗
但是我把app里面的钱提现到银行账户上,实际金额与用户充电开始到截止时间的金额对不上,
同学你好 金额可以对上吗
因为我要分每个充电桩站项目取得的收入分别做账,我实际提现有10万,但是我a项目按照充电开始到充电截止来算有6万,b项目有7万,这个怎么办呢?
得分项目核算的哦 不能混
我就是收入要分项目核算
分开确认收入就可以 写上项目名称
就是我现在从平台上导1月份的1.1号开始充电到1.31号截止的数据两个项目合计10万,但是我实际1月份到账金额6万,我现在把6万元金额提现到银行卡里,然后这两个项目金额不够分
提现时,借银行存款6万,贷:预收账款6万。然后把预收账款6万转到无票收入里面,现在就是2个项目实际金额不够分
你得知道明细 每个项目多少
我知道每个项目1月份取得的收入分别是多少金额
知道每个项目的直接入账就可以 你做表列明细
就是我按照权责发生制来确定收入(a项目6万,b项目4万)的金额大于实际平台上1月份取得的收入6万,然后基本上都是不开票的。我现在做账就是分别确认预收账款6万和4万,但是我的银行流水只有6万,我这个预收账款应该怎么分摊金额呢
1、借:银行存款6万,贷:预收账款6万 2、借:预收账款-a项目6万 贷:主营业务收入-a项目 5.94 应交税费0.06 借:预收账款-b项目4万 贷:主营业务收入-b项目 3.96 应交税费0.04 老师,请问是这样吗?
同学你好 对的 是这样的哦
预收账款一类分项目核算,一类不分项目核算,后续提现出来的钱我都放到不分项目核算的“预收账款”里面,然后慢慢的资产负债表列报金额逐渐充平,是这个意思吧?
可不可以这样,我这次提现出来的6万元我全部放到a项目里面,然后下次提现出来的钱我再放到b项目里面,这样我的预收账款就全部按照项目核算了,我也清楚每个项目的资金流银行流水的情况
同学你好 对的 是这样