你好,你好,可以的呀。这个双方商量就可以了。

我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
老师,一般纳税人,给别人提供技术服务,可以让对方开发票吗?
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
提供技术开发服务费一般纳税人开具6%的专票还是开具13%的专票?
一般纳税人给客户开票的税率是6%,客户要求开具专用发票,让客户补税点,补多少呀
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
给对方开具普通发票时,没要求他补税点,现在他让我们开专票,领导让他补税点。有啥理由让他补税点呀,开的普票专票税率都是6%
你好,你直接说公司要求就行。 本身这种都是双方商量。并不是你说了某个理由对方就一定会同意的。
噢噢噢好的老师,谢谢
你好,不用客气的。其实这个说到底就是涨价
加收客户的税点 是不是不需要申报未开票收入增值税,然后计入营业外收入呀老师
你好,不是,这个按含税价来开发票就行
收到的款项的总金额就当做含税收入。