你好,这个没关系的,贷方负数和借方它的效果最终是一样的。

电子商票付款如何做分录,直接对着乙方开的商票,乙方取钱,我们承担利息,这种分录应该怎么做呢,是借预付账款(乙方),贷短期借款(银行)吗。利息借财务费用-贴现利息,贷银行存款,这样对吗
老师,我4月份做了一笔分录,现在发现应该记错借贷方向了,现在12月份做账,我想更正它,想问怎么更正,我做的分录:收到银行存款利息,借:银行存款2万,贷:财务费用-存款利息2万,我应该怎么做调整?
理财收入之前录在了财务费用-利息收入,应该入投资收益科目 之前的分录是借:银行存款 贷:财务费用-利息收入 借方负数 调整分录怎么做
老师,我发现我原来记的账目,就是我以前年度的借款利息直接记在短期借款里了,没走利息支出,我今年应该怎么做分局调账比较合理?我原来利息做的是借短期借款,贷银行存款
之前月份财务费用-利息收入,做成贷方正数了。一般都是借方负数。月底也结转过损益了。现在发现了,应该怎么调整呢?不用调整报表了,账务应该怎么调整?
请问一般户在电子税务局备案后,需要签协议吗?如果要的话,批扣标志选所有非批扣吗?转让所得税税扣款是不是选择否?
请教 年终奖,发老板个人多少适中。需要综合考虑哪些因素
老师,想问下公司申请的专利费85000怎么入账?问题二公司的专利也是85000给其他公司使用怎么入账?主要是帮其他公司申请使用的
财务室用的打印纸记入什么费用
代账公司给我们写的计提工资的分录,会顺便计提一下福利费以及教育经费,我想问一下这个福利费和教育经费是一定要计提吗?我有点看不懂他们的分录为什么要计提这两个呢,是不是也可以不用计提,有影响吗
老师,你好请问一下,我现在收到一张公司租的房子发票物业费,应该怎么入账
请问老师,我公司要变更股权,涉及哪些税务上的事情?
老师,金蝶系统中 供应链-存货核算-生成凭证-采购发票(发票直接生成) 需要根据什么要的纸质材料去核对系统上的数据
我想问一下我们的社保单位交的部分是1035个 个人缴纳的部分是458然后合计金额的话是1493那针对这种情况我们写会计分录的时候我是不是可以直接写(假如就一个员工就是管理部门的)借管理费用社保费1035贷应付职工薪酬1035然后支付的时候借应付职工薪酬1035其他应收款458贷银行存款1493,这样写可以吧,可是我看到别的公司是这样写的他们把养老保险分出来然后失业保险也分出来工伤医疗保险也分出来有具体的细化了到底哪一种写法才是正确的呢
老师,请问律师事务所,需要缴纳残保金吗?
利润表是没关系 数据是正确的但是明细账还是有出入 必须把利息放在借方做负数
那你去更正一下凭证。
我想直接调账 利息是一月的 不能更正凭证 直接调利息怎么做账呀
你好,你这个没办法直接调利息的。 因为你之前的凭证其实并没有做错。