出口退税系统中免抵退税申报明细表出口销售额人民币金额与开票金额差异大,原因可能有: 汇率方面:汇率选取或折算时间不同,导致换算出的人民币金额有差异。 数据及计算方面:录入报关单或发票数据错误,或计税依据未按 FOB 价正确计算,扣除运保佣有误。 业务方面:签订合同到报关期间货物价格调整,发票未及时按新价格开具,或存在视同内销未正确处理的情况。 系统方面:电子税务局退税系统故障,或报关单数据传输有丢失、错误。

老师您好,想咨询您个出口退税方面的问题,我们出口报关单上有五条腌渍菜,还有一条是附带的纸箱,纸箱是外购的,10月份开出口发票时也开了这部分纸箱,今天报增值税时把含纸箱的金额也录入了免抵退税金额中,退税科说这部分不应该退税让把这一条给踢出来了,说下月红冲,这样退税系统和增值税系统有了差额,请问具体怎么操作呢?我不开红冲发票,下月直接把增值税表免抵退税金额冲出来,然后把这部分纸箱金额确认销售费用可以吗?
老师你好:我想咨询一下出口退税,12月份我有一票报关单币种人民币,这笔报关单生成之后怎么退税系统里面免低退税申报明细表中的出口销售额人民金额和开票的金额差异好大,都要查几万呢。出口系统的汇率我也是按照中国人民银行汇率填写的。不知道什么原因。
老师,个体户核定应税所得率是0.06,为什么收入✖️0.06不会等于应纳税额(就是要交的钱)
新成立公司会计报表信息如何填
年度申报的印花税,税目营业账簿,这个什么时候申报
电子税务局里,季度报表利润表中的本月金额是填写1、2、3月的合计数还是只填3月份的
老师,还有个问题。之前卖车的时候不是系统提示要报增值税吗,我们申报了,税务说要在未开票收入栏填写。所以4月报季度报表的时候,卖车的收入系统自动加到收入里了。我感觉之前卖车的部分会计分录这个收入是个死数,就是卖车的钱,但是分录又不会做了
老师,一个增值税的申报问题,公司有一个未开票的应税货物销售,但是主表上没有跳出来,我是不是要把这个数据填在主表的第二行(其中应税货物销售额)中才行?
一般纳税人小微企业的认定
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师外卖销售的可乐怎么缴税啊
老师,摘要写提取备用金,借银行存款,贷:其他应付款 法人是可以的吧。
每个月一定要计提税金么?计提什么税金?