你好,计提时 借:管理费用等10000 贷:应付职工薪酬10000 发放时 借:应付职工薪酬10000 贷:银行存款9950 应交税费-个人所得税50
我本来应该发员工1万工资,计提1万工资,然后发放是9850,因为要扣员工150个税,这个分录怎么写
请问,计提当月工资和发放上个月工资怎么做分录
员工个税直接从当月工资扣,计提分录和发放怎么写
员工有个税产生的情况下,计提工资和发放工资的分录怎么做?
本月员工工资1万,个税50,计提个税和发放工资怎么做分录
老师,请问一下个税没申报,税局罚款50,这个分录怎么做啊?借营业外支出 罚金 罚款?贷银行存款?
老师,你好,请问本期环比增长率,上期是0,本期是有数字的,那最后的得数可以=0%吗,这样子就不用分析原因了,反正这种指标是没有意义的啊
老师,增值税为9%的工程发票开了6%的专票,这种属于什么问题性质?
老师 24年的材料 结转的时候把税也结转到成本里了 这个怎么调 还能调吗。
同一集团之间的企业支付管理费,能税前扣除吗?
请问老师我几个月凭证装订一起,封面只有按月写的封面,几个月一起的话该怎么写呢
老师: 4月收到款项,在4月没确认收入 5月才确认收入,这样是对的吗? 我领导现让我调到4月确认收入,我应该怎么办呢?
老师好!我家有一套小规模的账,现在在代账,我的所在地在广东省佛山市,然后我想把他收回来自己做账报税,我去收回时,需要收到哪些资料?我才能正常的接手?
老师以上是管理儿童身高的中医馆的报销一笔银行支付10853.84元的,请帮忙做下分录,谢谢
老师,被审计单位的公务车被公司其他单位占用,这种属于什么问题性质?