您好,不用,这个用转出的
老师 固定资产提前报废 ,固定资产的原值和已提折旧的金额之差,是计入营业外支出吗?
老师,有两个问题请教下哈, 问题一:资产比如固定资产未提足折旧提前报废毁损,计入营业外支出需要纳税调增吗? 问题二:如果提足的折旧残值也是计入营业外支出需要调增吗?
老师你好,公司车辆,未提完折旧,销售给个人,需要将固定资产对应的进项税额转出吗?
非正常原因固定资产毁损 需要做进项税额转出吗 借:累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借:营业外支出 贷固定资产清理 贷进项转出可以吗 可以这样处理吗
老师,您好。我们有家公司要注销,但是账上还有固定资产折旧未能折完,请问做报废的话。剩余折旧金额可以入营业外支出吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
没看明白
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
这个不用做进项转出