销售方也就是破产人 房屋、土地需要交增值税、附加税、印花税、所得税、土地增值税 办公用品、车子绿植增值税、附加税、印花税、所得税。

老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师你好,我想请问一下,怎么写收款收据的摘要.. 事情是这样的,我们开发票给别人,我们就赚这个税点收入,经济业务不是真实的,现在要把这个钱(开票的金额)扣除税点收入后的差价,退还给别人,是现金退,我们要开个收款收据,让对方签个字,说明这个钱已经退给人家了,我不知道怎么写。。。。
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,我想问下、前天肖老师说到的,第三个凭证。说了小规模纳税人专票普票和一般纳税人普票。借:库存商品 226000 借:预付账款 100000 应付账款126000。 老师说这个26000的税我们需要付给卖家吗?还是给税务局的?如果是支付给卖家、那合同里面为什么写200000,不写226000呢。如果是付给税务局,我们可以不可以就是应付账款100000,下面再写个应交税费 26000。这样会更清晰些。
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
我们是买方,为啥律师说要我们交税是啥意思?我们应该就是税务局还是谁给我们开票就是吧
房屋土地,你们需要交契税,印花税,持有期间每年需要交房产税、土地使用税 其他的印花税
那我们要他们开票是税务局开票给我们吗?开什么票比较好都开专票吗,那个绿植能开专票吗?
对的,是的,你是一般纳税人,可以开专票。 都可以开 绿植不是他自己种植的吧,不是的话可以开。
绿植估计是原公司栽的吧,如果是他们自己的,不能开票吗?因为他们破产了,是税务局给我们直接开票是吧?
只能开免税普通发票,不能开专票。
哦哦,我们目前就是需要交的税就是契税和印花税是吗?
这种的事要交多少个点契税、印花税
契税3%~5%,具体的看你当地的政策。 印花税万分之5,房屋土地小规模小型微利企业减半 其他的万分之3,小规模小型微利企业减半。