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当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗

2026-06-29 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-29 22:17

您好,这个当月可以暂估入账,价税合计

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您好,这个当月可以暂估入账,价税合计
2026-06-29
您好,这种你可以按收到发票的时间来入账就可以
2026-06-21
你12月预提10万的费用就行
2022-12-27
次月付款就转出去了是啥意思?转哪儿去了?
2023-10-19
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
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