你好,这个借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税 这个按照税法来说是属于价外费用。要跟工程款一起做收入。

老师 收到社保中心退回的社保费用 如何做账?谢谢老师!
老师好,我们公司和对方公司官司,仲裁费是10000元,当时由我们公司股东代付的仲裁费并取得发票,当时做了借:管理费用10000贷:其他应付款-股东。现在官司打赢了,收到对方付的仲裁费及利息30000元,我们应如何做账?
老师好,我们账上收到其他公司打的会务费,然后分别打给员工了,请问如何记账?谢谢!
你好,老师,公司账户的钱买理财产品借短期投资贷银行存款,那么利息收入如何分录,如果产品赎回又如何分录谢谢
老师 对方延期支付我们工程款,现在要打官司,利息如何计算,利率是多少?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
4月份一次发第一季度的工资,平均每个月4000多,一次发一万多。咋申报个税呀?缴税吗?
老师,我们是私立学校,食堂和学校账目分开管理,学校代食堂收入餐费收入和其他的营业收入,账户给了学校管理,属于学校代收代付,学校代收餐费时 借 银行存款-食堂账户,贷 其他应付款-代收食堂餐费。支付给食堂营业款属于学校代付, 借 其他应付款-代收食堂餐费,银行存款-食堂账户 ,这样就完结了,但是,出纳给学生充饭卡时收了张100的假币,记到了学校的账上,没记食堂账,走的学校的账目,借 现金 100 贷 营业外支出,100后来他自己垫付了100,又冲了营业外支出,但是食堂账户流水上收了两次100,这就导致其他应付款-代付食堂款少了100,他收假币又垫付操作正确吗
补申报劳务报酬可以让个人自己去交吗
老师餐饮行业报的收入是门店优惠前的吗?
老师好,请问我们公司要做审计,审计公司需要看我们什么资料啊
我从代账公司拿回了一个个体工商户,查账征收的,现在有一个财报年报需要申报,我要怎么申报,怎么操作?
四季度财务报表申报有问题,可以直接在汇算清缴填写正确的财务报表申报吗?还是四季度的报表季度所得税申报表,都要更正
老师您好,请问主公司是一般纳税人,想开几个小规模公司当分公司,那分公司开票的话税率是1%吗,所有分公司都按1%征税吗,年底可以享受小微企业税收优惠吗
也按9%的税率交增值税吗?老师
你好,是的,就是这样了。
发票如何开?老师
你好,发票一样的开工程款
可以在备注上写上利息