你好,具体的是哪一个保险的单位?负担的还是个人。

老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢 郭老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢
请问老师:收到社保中心退回的工会经费,分录怎么写
老师 收到社保中心退回的社保费用 如何做账?谢谢老师!
老师好!收到社保退回社保费个人支付部分要怎么做账?谢谢!
老师,收到社保退回,如何做账?
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
一个是公共就业和人才中心112.38 另一个是社会保险中心50.58和2697.12 个人负担的是932.76 企业负担1927.32 这笔账怎么处理 谢谢老师!
借银行存款 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32
个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数1927.32
老师 麻烦您能每个分录都列出来吗
借银行存款932.76加1927.32 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32已读 2022-03-08 12:51 个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保932.76 贷,应付职工薪酬,932.76 借应付职工薪酬、工资932.76 贷、银行存款932.76 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保1927.32 借管理费用负数1927.32
谢谢老师!
不用客气,工作愉快