您好,先计提当月,下月发票来了,冲回计提的分录,再按发票来做分录,就是有3个分录

老师,我们餐费,水电费以及物管费都是这个月计提下个月付款后对方开票过来,请问发票回来是附在付款后面还是计提后面
当月支付下月厂租和当月水电的分录怎么做? 借预付账款,贷银行还款,然后下一个月收到发票,借制造费用、租金、水电费,贷预付账款。
老师,做生产成本,制造费用-电费本月的电费得在本月先计提,下月才来发票,就是本月计提的电费做在本月里,电费是有对公付款开票的,那水费也有开票,不过水费是对私转账的,那水费是按本月开进来上月水费的发票去做成本制造费用-水费,还是得在上月计提,做在上月的成本里呢?付现金的水费用不用计提?
老师你好,收到6月份的水电费增值税发票,金额7500,但6月的账未做计提,现在7月才开了6月的水电费发票,8月份才付的款,7月的账直接入费用,挂其他应付可以不
老师,计提当月水电费,下月付款,付款后发票才来。这个过程的账怎么做。
老师,我们公司要求我们财务人员弄电子发票台账,请问这个电子发票台账我要设置哪些项?可以直接按照从电子税务局里面导出来的进项发票电子版的那些信息来弄吗?
意思就是先做预收,先不确认收入,本月无收入也不影响哈
老师,帮看下这个利润表,资产负债表勾稽关系对不对
进项发票的认证再什么时候
老师,业务招待费汇算清缴是不能全额扣除的吗?
老师12月分可以预提一笔年终奖吧?在次年一月份发放 如果预提多了 实际没发那么多可以冲回吧?多少是合理范围呢?
公司给个人借款(除法人以外的)或者个人给公司借款多久要归还 不归还会交税吗
老师,本月已收货款,已发货,下个月才能开票,该怎么做账呀
老师,子没有财务,总公司的财务做了他们的账,同时总公司也帮他们管理,但这块的费用并没有做给他们,请问如果我想子公司付这笔管理费的话我应该放什么科目呢?
你好,我们是亚马逊卖家(小规模纳税人,目前采取免征不退),目前在走9819模式。请问报关单上面的成交方式以及对应的申报金额如何填写?报关出口后我们还需要开具免税发票吗?
可以写给我分录带着金额吗?
您好,可以的,您告诉我金额好不好
计提,借:管理费—水电 30 制造费—水电 70 贷:应付账款—暂估
您好,发票来了,把上面分录复制,金额改为负,再按发票来做分录