您好,不能,先把3月的做负数,再做正数

老师我一月份的一笔费用直接记入费用了,没有取得发票! 3月份取得了发票,直接附在1月凭证里可以吗?
汇算清缴前收到上年的发票是不是可以直接把这张发票附在上年会计分录作为原始凭证?也就是如果23年3月收到22年11月已经确认成本费用的发票的话直接把这张发票附在22年11月那张会计凭证里。
6月计提的费用,收到7月开来的发票可以直接贴在6月份的凭证里吗?还是需要冲销6月凭证后,重新在7月做凭证?
在3月做费用。 直接,借:管理费,贷,供应商 发票在7月才收到。直接附在3月的凭证上,这样可以吗
3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
同3月的凭证一样的会计分录?只是正数那个附上当月发票?
是的, 是的,就是这样的
那要是收到的发票跨年了,但是在汇缴前收到的,应该是如何处理
这个冲以前年度损益调整就可以
如何冲啊,我本来就是做了成本费用,年结时已经是结了成本
借:以前年度损益调整
贷:其他应付款
做这笔一正一负就可以
那就是就算凭证没错,但是附的发票开票日期对不上就要红冲,在收到票的月份做一个红冲
是的,是的,就是这样的