借:管理费用-电费
贷:其他应付款
老师您好,我想请教一个问题。我们公司私户没钱老板叫我们用公户转5万给其他私人账户是还款,但是这个私人账户跟我司公户没有转账记录,可以公转私吗?
老师我想和您问一下,我们公司用公户正常付货款,但是是付到对方的私卡,而且对方没有给我们开发票,请问这种情况我怎么做账
老师我想请问一下,我们用公户给对方私卡付款,对方也不给开票,请问我怎么做账
您好!请问我们开发票给客户公司,但客户公司付款流程太慢,为了能快速回款,客户先向公司预借了费用,然后就只能从个人账户打给我们,这样用公户收款可以吗?还是用私户收比较好呢?谢谢!
老师,您好,我想问一下我们公司是电商平台,给了用户红包8.88元,那这个没有发票,怎么做账,没有发票怎么弄?
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
请问一下老师,成本暂估没有附件可以吗
上年多多计提20元附加税,这个季度怎么红冲
老师,汇算清缴审计重分类了,现在申报季度所得税财务报表的年初数是重分类后的数据,要不要更正为账上的数据申报?
24年入账科目是,借,库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷,应付账款,今年收到这笔发票在今年红冲了,今年这笔怎么做
老师社保是几号申报?
老师你好,公司账户业务款,可以转实收资本吗?
6月份的时候我司给客户开了专票,7月份客户要求部分金额红冲,因为他们公司要注销,但是我如果部分金额红冲,我的6月份税负率是不是降低了,并且8月份申报7月份增值税的时候,我要写填写原因,这个原因该怎么填写?所以这笔业务我该怎么做合适?账务和税务都需要讲解下,谢谢老师。
员工交社保,分录怎么做!发放工资时怎么做
国际运输程租,收入确认时间
老师,那不相当于没付款嘛
这个是公司私户付的吗?
是的,私户付的款,但是对方开了发票
这个是法人的私户付的,是吧
如果是法人私户付的怎么做,不是法人私户怎么做呢
法人的私户计入其他应付款,公司的 私户计入到其他货币资金里面
其他应付然后往下怎么做呢
其他应付款-法人就可以
挂法人,这样会不会有风险呢
不会,公司有钱还给他就可以了