你好,你可以拿到发票正常做就可以了呀,按照发票的金额正常做。
今年1月份才拿到去年12月份的进项票,去年没有暂估这笔进项,分录应该怎么做?
老师,我去年付了钱出去的款,没收到发票,今年3月才收到发票,我去年做暂估的话,收到的发票是放在去年那个月还是今年3月呢?
老师:我今年2月收到的发票冲去年的暂估,但为了控制今年的利润,我今年2月份继续做暂估成本,这个不冲突吧?
老师,请问下去年12月付了今年整年的物业费, 但是发票要2月底才能收到,请问1月没有发票怎么分摊物业费呢?
请问老师我去年12月有一笔暂估,今年1月才冲销的,但是2月又收到去年做业务的进项发票,我应该怎么做今年收到的这个发票呢?
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
但是这是以前的成本,我想做到去年成本里,应该怎么做
你好,这样的话要用以前年度损益调整。 你去年12月是怎么做的凭证?
去年暂估的成本,以前年度损益调整我不知道怎么用
你好,你想做到去年的话是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
暂估的那笔冲销后,就按老师的方法做就可以是吧
你好,是的,就是这样的了。
因为去年暂估了,我不用在去做利润的调整吧。
你好,是的,做到今年用以前年度损益调整
我想问问老师了,如果我去年不是暂估,那么今年收到发票用以前年度损益调整这样就要去调整利润,是这样吗?
你好,是的,也是用以前年度损益调整