您好,可以的, 这样没有问题的

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
老师您好!问下付有加油费发票的分录,是详细好,还是简单好些,详细借:其他应付款-加油公司,贷:现金,借:管理费用-加油费,贷:其他应付款-加油公司
1月 采购师生 借:库存物资/师生粮油 22546 贷:其他应付款/裕丰粮油公司 2月 付1月师生粮油 借:其他应付款/预收学生伙食费 贷:银行存款 请问现在科目怎么调整一下
老师,请问一下老板出差,加油,借管理费用 差旅费 贷其他应收款 行不行的?都是转老板明下的备用金多,备用金我做了借其他应收款 贷银行存款,没有做借库存现金 贷其他应付款
出口退税的发票,我做内销抵扣了,应该怎么处理啊?谢谢老师
老师,好几年前了开给对方发票金额多开了,对方钱也付了,现在对方让把多付的钱退回去,怎么处理?
老师您好,请问A工程开票开成B工程的金额了,,B工程开成A工程的发票了,这样怎么处理
老师,发放年终奖的个税由公司承担,应该怎么账务处理?
如果收了客户运费部分,开票实际开商品售价,运费部分怎么处理啊
老师,我是一般纳税人小企业会计准则,银行对公账户个税返还21.20,我是把这21.20/1.06*0.06?还是直接用21.20*0.06?
老师您好,请问对方公司开给我们发票,我们抵扣了,对方可以直接红冲吗?
老师,员工上年度入职不满12个月,是不是今年不能选择“按6万扣除减除费用”。
报表里面的实收资本是代表股东的实缴金额还是认缴金额?
老师,客户是有办理出口退税的公司,25年11月开给对方的增值税专用发票,对方没认证,现在因为开票信息有误,需要红冲,重开,如果重来会有被税务监察的风险吗?
好的,谢谢老师。