填本期发生的 贷方数
老师,A105050的工资薪金支出的税收金额是填写应付职工薪酬-工资科目下的本年累计借方金额吗?就是实发工资的金额数,这样对吗
老师,汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的数据按科目余额表的金额填吗?不知道填哪边的数据呢
老师,请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额?汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗?就是截图里面对应要填什么数字
老师,汇算清缴时,A105050表中应该填科目汇总表应付职工薪酬贷方本年累计发生额,还是填期间费用和研发费用中工资 福利费 社保明细数合计?
做汇算清缴,职工福利费支出科目的借方数小于贷方数,金额填写是看账上的借方数还是贷方数呢
2月和5月分别收到客户的款项,所有款项已收,但2月未计收入或合同负债,5月才开票。2月未计无票收入,如果补在5月是正确的么?对5月增值税申报有没有影响?
老师您好,请问现在纸质的飞机行程单还可以计算抵扣吧
老师做账用申报表吗谢谢
老师这个月是6月份了,我问一下季度免增值税的优惠政策,我是不是得把优惠免征得增值税结转一下?怎么做分录的
老师,你好 我们公司是有限责任公司,股东有A,B,C,D 4个自然人股东,现在D要把股权转给A,这个款是怎么转呢 D要把股权卖给A 你是我们公司根据上个月月末未分配利润给D分红吗 然后 A把钱转给公司吗
老师能不能用价税合计减去价税合计?得到的是什么
请问,工商年报,从业人数是全年平均值,还是期末数?
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
我们有结转研发费用(支付了研发人员工资社保公积金)。工资薪金支出可以填写余额表里管理人员职工薪酬科目数额➕结转的研发费用金额吗,这个金额不等于应付职工薪酬发生额的贷方金额
可以加上对应研发人员工资等数据
研发人员工资数据加上管理人员职工薪酬,金额大于应付职工工资贷方金额,这个是正常的吗老师
是的,这是正常的。可以的