需要申报个税 你们回企业所在地这边申报就行,这个不需要开外经证。

就是我们接了个劳务项目,工程款比如一千万,甲方代发工资,这一千万的工程款只能以工资发放的形式走吗,有一部分代发不完转到我们公司基本账户了怎么走出去,前期工地上租场地和买机器的钱可以用作这个项目的成本吗 还有就是前期甲方没有拨款我们能自己从基本账户给农民工发工资吗,对我们公司自己有什么影响,因为公司自己员工工资是发的现金
我们是建筑公司,承接的甲方的盖楼的项目,然后分了一个清包工的项目给别人,我们这个月在农民工预储金账户上代发了清包工的工资,相当于支付清包工的工程款,请问我该如何做账?由谁开发票给我们?我们需不需要申报个税
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?
甲方让我们跟他们的劳务公人代发工资?我们想请问一下我们要跟劳务公司要哪些手续?2.我们是替甲方代发工资,我们跟劳务公司没有业务关系,那甲方需要提供哪些资料给到我们?3.我们帮甲方代发的这笔工资,是不是属于甲方跟我们借款付工资?(甲方说的意思是甲方对劳务公司的进度款申请不出来,就以我们公司申请进度款为由把要跟他们代付的工资以进度款的形式一起转给我们,再让我们代付)那这个意思是要我们这笔代发的劳务费也要开发票到进度款给到甲方吗?劳务公司也需要开发票给到我们吗?请邹老师回答
你好老师,我们是一般纳税人建筑服务,给工程方开发票工程方给我们付款,我做的主营业务收入,贷简易计税,我们给项目发放工资借主营业务成本,开外经证预缴税款是借应交税费贷银行,预缴税款我公司先垫付了,这个预缴税款项目要付给我们,我不清楚项目把这个预缴税款退给我们,是借其他应收,贷什么?
老师,一般纳税人公司采购了一批模板.木方,在工地用完后当废品卖了,应该怎么做会计分录?可以抵企业所得税吗?会不会有税务风险?
老师您好,年终奖可不可以现在就提前发
a公司股东(b+c) 预估a行收入1500万,现在b想以合作方的方式:我方人员提供账号运营(开具运营服务费发票)运营费475万(运营费占比31.6%),c与a行合作(提供主播支出:主播出境,开具:经纪代理*推广费或者佣金)775万,费用占比51.6%,这种合作方式是否税务合规,是否会引起税务异常 想问一下这种费用占比会不会风险太高,还有这种合作模式的风险是否高
电商行业开票 发票抬头可以直接写个人嘛
粮食收购点,开具发票,是百分之几的税率
金蝶轻应用2年的服务费可以先计入长期待摊费用再每个月结转管理费用-办公费吗?(管理费用办公费和管理费用-长期待摊费用哪个科目更好?)
老师您好,个税问题,现在老板的工作税前是一万,税率是3%.如果再发一个十万合并工资里就成了10%.如果这十万发成奖金呢,个税会不会少点税
老师,问下 1、税务发票系统里有未抵扣的增值税专用发票,影响今后企业注销么? 2、如果是系统里能查到的普票,没入账影响注销么?
老师,对方开了专票过来,我入账时是价税分离,并银行支付了,那我现金流量分析时,进项税额那部分,我是计入哪类呢?
跨区域涉税事项外管,已经交税款,接下来就跨区域涉税反馈,就可以了吧?
那实际里面是不是有工资?有工资的话,你申报实际工资的不申报,全部支付出去的 有一部分是不是工资的,你不能申报。
(实际甲方不用代发工资给我们,付我们工程款就行,人元也是甲方的,工资表也是甲方提供的,要我们盖章,当成我们的工资,其实是为了套现给甲方,款到时再以现金形式还我们,实际情况是这样的也要申报个税吗?
你好里面一点工资都没有。
现在名义上就是做的工资表啊!做的2024.10月和2024.11月工资
要申报个税吗?跟我们平常申报我们公司企业所在地的人员一起申报吗?
名义上的不申报,按照实际的来。
这不是工资,不要申报,不用申报。
要申报个税吗?跟我们平常申报我们公司企业所在地的人员一起申报吗?意思名义是做了工资表,就得做工资是吧?因为名义这些人员就是我们公司的是不是
这不是工资,不要申报,不用申报。未读 2025-02-27 10:43
你又问人家要回来,你账上怎么做?你不应该全部做收入吗?然后要回来的这一部分也不需要做成本,不申报个税。你给人家申报个税,人家个人同意吗?
不应该是借应付职工薪酬。工资贷应收账款借应收账款贷银行存款借应收账款贷应付职工薪酬。
那甲发是让我们以代发工资的形式收工程款,如果不申报,我们怎么做账?
不应该是借应付职工薪酬。工资贷应收账款借应收账款贷银行存款借应收账款贷应付职工薪酬。未读 2025-02-27 10:46 刚刚发过去
完整的借应收账款贷主营业务收入、应交税费借应付职工薪酬工资贷应收账款 借银行存款,贷应收账款, 借应收账款,贷应付职工薪酬。不知道你看懂了没有?我第二个上面写错了,应该是做相反的。
你这不对吧?我们开票才确认收入,正常应是借:劳务成本,贷应收账款吧?但是我还是没搞懂到底申报个税不
你好,纳税义务发生了就可以做收入呀,你这个纳税义务发生了吗?
假设没有发生,那工资为什么不通过应付职工薪酬?申报个税,最终你们单位这一部分不属于成本,全部都是你的收入 虚增的工资表 不属于成本费用 不申报个税
钱是回到了甲方提供的人员工资表上付工资形式,甲方要我公司名义盖章,当做我公司名义的工人工资,然后实际这部分的钱其实是给他们,到时甲方再套现还我们,但名义上这笔款我们要销工程款,借:什么 我不只道,贷方是应收账款。老师明白我的意思了没
他以后就不支付这一部分货款了。他代你单位支付 应该打到公司账户上,结果他发给了职工,那是不是这个应收账款就要减少?
还是冲工程款,甲方是欠我们工程款
“他以后就不支付这一部分货款了。他代你单位支付 应该打到公司账户上,结果他发给了职工,那是不是这个应收账款就要减少?”是的贷方:应收账款,借方呢?
他欠你的钱挂了应收账款,那收回来是不是冲应收?本来应该是借银行存款贷应收账款 能看懂吗?收回来的货款。
他打给职工了,职工是应付职工薪酬,工资借方是不是应付职工薪酬?你们就少发放这一部分工资。正常的流程,我说的是正常流程,不是说不正常的。那那种就不属于正常的虚假的那个是。
那我要怎么操作?要申报个税吗?我已经知道了他们的实质?甲方为什么要这样操作呢?
我按业务实质怎么做账?
是不是不用做账?
不知道怎么操作
能不能加你微信聊下,下次有专业问题请教,然后再提问你?
借应付职工薪酬工资, 贷应收账款。 收回来的时候,借银行存款,贷应收账款, 然后你再做一个红冲借应收账款,贷应付职工薪酬工资的。因为是个假的所以红冲 这里具体的哪一个不会,你给我说一下,单独回复,没有看懂这个问题的,不要进行下一个提问。 不申报个税,这个看到了吗? 如果没有收到,说一下。 现在就暂时回复这2个问题, 其他的不回复。 不好意思,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台。
为什么这么操作 因为是住建局的规定。他怕你们单位不发工资,拖欠人家的工资。所以他们自己单独支付 建筑企业都知道这个
然后你再做一个红冲借应收账款,贷应付职工薪酬工资的,,,是假的所以红冲,税务查到了有没有风险?因为甲方让我们盖了承诺书,从那上面看就以为是我们公司的人元工资了
还要接着这个问题找你,我继续提问,麻烦你在平台上接一下
你账上没有虚增成本,没有多做成本,没有少缴税款,不会有风险。
这里继续问,这里提问不了,你再重新提问。