你好这个是建筑工程吗?

老师,我们公司是建筑装修公司,一般纳税人,有一部分小规模客户要简易计税3%专票。我给老板说了那四种可以简易计税的方式。但是在和甲方签订合同时,甲方在合同的承包方式中要约定的原文为:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷砖、灯具……)。这个往甲供材上靠能靠上吗?我非常担心埋雷。所以请老师把把关。这种情况可以按简易计税3%开专票吗?如果不能,依据又是什么呢?(我把合同原文部分截屏给老师看看。作为参考)
建筑装修公司A和甲方B签订了包工包料大约300平米左右的工装的装修合同。装修金额为100万左右。A承接了该项目后就立马转手将该项目包给了包工头C(相当于C挂靠了A)。期间A通过自己的公户付款购买了14万的材料用于该项目,又通过公户付款支付了该项目4万的人工。现在A想让C开发票给自己,想让C提供的发票在税务层面合规的话,请问: 1,对C有资质的要求吗?2,明面上留档的承包合同规范操作是按什么合同签订好呢?(承包经营?还是分包合同?) 3,合同中的合同金额大约可以为多少呢?(这个金额确定是怎么算出来的?请老师写一下大致的算法) 4,C通过什么方式开到发票给到A呢?(去税局代开可以吗?) (因为是小白,自己把握不准,问的有点啰嗦,希望老师就每一个问题都做个回复。谢谢了!)
本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
请问老师,我们是一个建筑施工企业,有一个工程我们和一个商贸公司签订了份楼梯栏杆制作安装合同,价款包含材料费、运费及安装费。1.对方可以给我们开总价款13%税率的专票吗?我们可以抵扣吗?2.这个楼梯栏杆我们怎么记账呢?是记入材料费还是分包费呢?
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
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老师好!公司注销实缴的注册资金要不要怎么处理
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老师好,我们公司汇算清缴2025年未申报,2025年亏损80万,截止2024年五年未弥补亏损是200万,这样的话我在申报26年预扣预缴第一季度企业所得税时,盈利是60万,那么我第一季度需要交税吗?
我公司业务需要,想要把利润做大,请问资产负债表和利润表和现金流量表都还哪几项
请问从国外进口的材料,季度需要报印花税吗?
不属于建筑工程,是电站上面的,电力工程
你好,电力工程施工吗?施工的属于建筑。
你这样的话,人工费做成本不合适。因为你销售出去的材料对应的材料入库之前的挑选整理费、运费还有材料成本做成本。
人工费,最后不也是归集到在建工程上面吗?老师
你好,在建工程这个是购买方的,购买方人家可以做,在建工程可以,人家做没有问题。
我不就是 购买方吗 老师
那对方给你开13%的发票吗?如果是的话,那人工费怎么进来在材料费里面包含着?
人工费比较少啊,老师,对方同意给我们开具13%材料票
可以呀,可以这么做的。
老师,或者一个合同上面:约定13%材料票和9%的材料票,这样可以吗?老师
你好,还有9%的材料,如果是的话可以,只要符合增值税要求就行。
9%的工程票,老师,写错了
你好一个项目项目不行
什么意思,老师?一个项目一个合同,约定13%材料和9%工程费,这样不可以吗
对的,是的,不可以这么做。
为什么老师?原因在哪里?风险点在哪里?
这个工程包工包料的工程就已经包含了材料。然后,你再约定材料?
因为我包工包料,里面材料票,应该给我开13个点,工程少
包工包料的,直接开工程的,它属于建筑服务,它很符合建筑服务的要求,你去看一下建筑服务的定义。提供材料,包着人工。