你好,直接挂其他应收款的

分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
老师你好 我们是一家培训机构,我们公司的银行账户当时被冻结了,然后又注册了一家公司,员工的社保在原来的那家企业申报,但是一直都没有交,从去年开始新公司启用后,把款项收到新企业的账户中,另外把款项转到原来被冻结的那家账户中,给员工把社保交清了,但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了,社保产生的费用还是做到旧企业了,现在由于从新企业给旧企业转社保费以后,在新企业账上挂了10万多的其他应收款,旧企业的账上的其他应付款挂了十几万,请问这样的内部往来账怎么做平
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
请问,新员工入职后,在原来的公司交了社保,在这个公司也交了社保,因工资延迟发放,导致重复交了社保。发现后进行社保退回申请,目前社保中心款项已退回对公账户,人事部把本来应直接推给该员工的社保直接计入此人本月工资了,冲减当月此人的社保款,该如何做账了,借 银行存款,贷 我应该写那个科目,是其他应收款-代扣社保吗?
老师,您好,金蝶标准版凭证打印,这边打印不出来,必须要用套打模式才能打印 ,为什么,难道自己不能设置打印凭证的格式吗?
老师您好,采购员垫付了货款,对方是个人,开不了任何票,请问我这边做账需要留存哪些佐证?
老师,公司法人提交出差费用发票,可以直接冲法人挂公司往来吗,还是要提供发票,付款凭证才可以
单位买菜费没有发票什么科目
@董孝斌老师,我们公司和4S店签订购车合同,发票是开给公司,首付款也是公司来偿还,结果剩余的贷款是法人名义去偿还,车辆含税价实40万,首付款20万,那剩余的20万公司可以直接转给法人么?然后法人来偿还这个贷款?这样是合理的么?需要满足什么附件?以及税务方面的要求?20的那部分是依据购车发票税前扣除的吧?购车合同和贷款合同的关系需要满足什么条件才可以? 我看了一下大绿本上面所有人是公司名称,购车合同上面的车主姓名也是公司名称;这个应该是满足条件的;贷款合同我这边暂时找不到,不过贷款合同需要满足什么条件才可以?
员工微信充了公司的加油卡 加油站给开了张发票 可以把钱打给员工是不是?
税务注销了,办税人员还能登录电子税务局吗?
香港人做法人,成立北京公司,需要什么资料
老师,汇算清缴调增130万,扣除类,其他调增,财务帐上怎么做账
老师,员工2月份离职了,但是工资一直没发,6月份才发,个税2-5都是按0申报的,6月份发放8000,在6月份属期申报8000工资个税,这么做对吗?谢谢