好,不可以的,没有发票可以正常做账,但是抵扣不了所得税的。

老师,我问一下,我们的真实业务,取得对方提供的发票,现在开票单位说是虚开的,税务局要求我们进项税转出并补缴企业所得税。但我们是真实业务实际发生的,取得这样的发票,我们也是受害者,这个成本可以税前扣除吧?
老师,我们银行手续费没有发票,能企业所得税前扣除吗?
老师 电子税务局有个企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,说我司取得高额咨询费发票扣除1万多,是鉴证咨询费发票不能抵扣吗?但是这是我们真实业务啊
老师 如果业务真实 没有费用发票 企业所得税汇算清缴前还是要调增吗?
老师公司租车没有发票,有合同,可以税前扣除吗?发生的车辆费用有发票可以税前扣除吗
请问,调增了前几年的期间费用的账(剃掉了),那支付的钱,需要怎么调??
老师,我们是做连锁餐饮门店,有20家门店,都是个体户,后期规模会逐步扩大,明年老板计划开到70家,这种有必要每个体户都开对公户吗,都开对公户的话年费,维护费比较高,但是不每个个体户单独用一个账户,又涉及到门店收款对账的问题,多家门店收款收到一个账户,很难对账,有没有餐饮连锁行业的老师给下建议吗
异地施工甲方的公司注册地和施工地点也不一致,异地预交交在施工地点还是甲方的注册地
你好老师,我想问下外贸公司,不是制造业,只是商贸性质的公司,会有研发支出吗?
员工聚餐,餐费,酒,做职工福利费吗?
刚接手和城投有关的企业,不太熟悉业务情况。我想请问施工、代建、发包、承包之间的逻辑联系是怎么回事?分别以什么税目及税率缴税?谢谢
朴老师,请问,小规模纳税人12 月份才做的税务登记,开票也是按照30万之普票不交增值税对吧
老师好,建筑公司存在挂证的情况,不给员工发工资但给他交社保可以不
老师早上好请问下,我们是生产出口企业,是不是有个叫总量核查,就是税务这边要核对一年的出口数据,这个具体是怎么个意思,没有懂,麻烦知道的老师,分析讲解下,感谢
备考注会总想着开始,却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊,有什么好的办法逼自己开始,让自己全身心的投入去学习呢???
为啥啊,那这个规定有点不合理的,他属于企业的支出,支付给个人的没有发票,这样不是增加了所得税税负了吗?
因为这个没有发票,他都没有交税,你还等抵扣税款不就国家承担了?
老师,这是个人的收入不是企业的,
个人的也得交税呀,个人正常交的话,增值税1%,附加税6%,个税20%的。
个人不是不用交税么
个人照样需要交,比企业交的还多。
老师,那照你这么说不管是支付给个人还是企业,只要是超过500元钱的都得要发票,
不是这么理解的,支付给个人超过500的需要正常交税。支付给企业小规模季度30万普通发票,他就不需要交增值税附加税。 如果是一般纳税人,他的增值税是销项税额减进项税额。
老师,你像我们新开了好多门店,新店开业期间会发生很多支出,都没有发票,只要不超过500快钱都可以凭收据入账,并且可以所得税税前扣除是吗,超过500的没有发票可以入账,但就不能所得税税前扣除了是吗
不是这么理解的,支付给个人超过500的需要正常交税。支付给企业小规模季度30万普通发票,他就不需要交增值税附加税。 如果是一般纳税人,他的增值税是销项税额减进项税额。老师,这个怎么没理解,谁交税
500以内他也是有要求的呀。销售方是个人,开收据备注好了个人名字、身份证号、支出金额、支出项目。如果是劳务费的话,你也得需要给他申报个税,这样可以抵扣所得税。
支付给企业,不管是多少,都需要对方给你开发票。没有发票,一分钱抵扣不了。 销售方交税
老师,如果支付给个人超过500块钱了呢
那就去税务局代开发票。
老师,实务中你会让那个人去代开发票吗
老师,那只要是500元以内,无论费用发生次数是多还是少,只要收据上载明了身份信息就可以所得税税前扣除了是吗
看约定 看需要抵扣吧 我们很少有跟个人的业务 劳务费我们是要发票 每次金额500以内,一个月不要超过2万。