你好,可以的,差旅津贴。
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
个人所得税里面,个人取得的一些补贴,不计入工资薪金,这里的补贴,比如差旅费津贴,出差一天给100,这个是报销差旅费单发的?那这里的误餐补贴只的是什么?
老师我公司在西宁,派员工到拉萨长年在工地管理工地事务,公司每月给他填一个月差旅费报销单,因为公司有规定去外州县每天100元餐费补助,这样的话每月他就有3000餐费补助填的差旅费报销单,不用交个税,老师这种情况税法允许填写差旅费报销单,进行处理吗,他是一上拉萨常年在拉萨工作的
公司里的差旅费,在制度里有一天按多少补助的规定的话,是不是报销单里写上餐补就可以报销,不需要发票,也能所得税扣除?
老师,差旅费补贴这一块,是每个地方都有自己的标准还是咋地,就比如差补和餐补没有发票就可以直接计入到差旅费里面对吧,不用纳税调增的吧,然后员工的电话补贴这一块,如果抬头开公司是可以报销的对吧,那入什么费用呢,如果抬头开的是个人呢
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
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老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?