还需要获取进项10万,使销项减进项为0或小于0,则不用交增值税

比如进项8万,销项10万。 请问增值税计提是:借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万 贷 应交税费-未交增值税 2万。 还是: 借应交税费-应交增值税-销项税额10万 贷 应交税费-应交增值税-进项税费8万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万。再做前面那步,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2万 贷 应交税费-未交增值税2万。 就是要不要把进项销项先结转到相反方向?还是不用?
我现在有销项发票 进项发票, 比如说我现在销项税额是:5 进项税额是:3 预缴增值是:3 我现在要怎么做分录啊 申报的时候是不需要缴纳增值税的 预缴的还有余额 不要缴增值税还有做那个转出未交增值税吗
假如需要缴纳增值税30万,那我需要多少金额进项才能不交税
老师,一般纳税人假如有进项税额转出,月底怎么做账啊!借:应交税费-应交增值税-销项税10 -进项税额转出10 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10 是不是要这么做账,还要交10万的增值税?
当月进项发票税额比销项税额多,可不不叫增值税吗,还是要按照销项的比例交增值税
这怎么算的啊
如果现在需要交的增值税是233855.95元,需要开进来多少进项啊,增值税税率是百分之13
对应的进项金额是233855.95元,对应的发票不含税金额是 233855.95/13%
这是不含税开票金额吧,老师
是,这是不含税开票金额
谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!