那个计入进货成本就行

老师,想请教你一个问题,我们是21年成立的房地产经纪代理公司,小规模纳税人,收到主营业务收入也就是服务费,没有什么合同,要不要交印花税?还有基本户里面的钱每个季度末会收到利息收入,这个利息收入要交印花税吗?我问了有的说交,有的说不交,不知道咋办了
蓝天贸易有限公司受理龙帝服装厂代理出口服装业务,男士西装已运到,9月份发生下列经济业务。要求:根据经济业务编制会计分录。(1)9月2日,收到储运部门转来代理业务入库单,列明入库男士西装800套,每套350元。(2)9月5日,收到储运部门转来代理业务出库单,列明出库男上西装800查,每套350元.(3)9月6日,蓝天贸易有限公司将代销商品销售给英国伦敦百货公司,收到业务部转来代理销售男士西装的发票副本和银行回单,发票开列男士西装800,每赛62.50美元(CIF价格),金1000美元,当日美元汇率的市场价为6.28元(4)9月6日,同时根据代理业务出库单结转代理出口男士西装销售成本。(5)9月7日,签发转账支票,支付新塘运输公司将西服运送新唐港运杂费1256元。(6)9月8日,签发转账支票2张,分别支付外轮运输公司的运费800美元,保险公司的保险费150美元,当日美元汇南的市场价为6.28元。(7)9月20日,收到银行转来分割收结汇的收账通知,金额2150美元,其中代理业务代垫国内运杂费1256元:代棒国外运费800美元,保险费150美元;代理手续费1000美元,款项
蓝天贸易有限公司受理龙帝服装厂代理出口服装业务,男士西装已运到,9月份发生下列经济业务。要求:根据经济业务编制会计分录。(1)9月2日,收到储运部门转来代理业务入库单,列明入库男士西装800套,每套350元。(2)9月5日,收到储运部门转来代理业务出库单,列明出库男上西装800查,每套350元.(3)9月6日,蓝天贸易有限公司将代销商品销售给英国伦敦百货公司,收到业务部转来代理销售男士西装的发票副本和银行回单,发票开列男士西装800,每赛62.50美元(CIF价格),金1000美元,当日美元汇率的市场价为6.28元(4)9月6日,同时根据代理业务出库单结转代理出口男士西装销售成本。(5)9月7日,签发转账支票,支付新塘运输公司将西服运送新唐港运杂费1256元。(6)9月8日,签发转账支票2张,分别支付外轮运输公司的运费800美元,保险公司的保险费150美元,当日美元汇南的市场价为6.28元。(7)9月20日,收到银行转来分割收结汇的收账通知,金额2150美元,其中代理业务代垫国内运杂费1256元:代棒国外运费800美元,保险费150美元;代理手续费1000美元,款项全
智丰人力资源服务公司,2023年8月与嘉达建筑公司签订员工招聘服务合同非代已达建筑公司办理社会保险的缴纳工作,2023年10月份,根据协义议包大员招聘服务收入3万元,同时代嘉达建筑公司缴纳员工社会保险12万元,嘉达建筑公司将两项合计15万元,直接打入了智丰人力资源服务公司账户,公司当月进项税额留抵金部为0.12万元,假设暂不考虑其他相关税收。智丰人力资源服务公司在不同的计税方法下,应如何纳税?(二)业务解析1、提供人力资源外包服务用什么计税方法。《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳派造服务,收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税(2016]47号)第三条第(一)项规定纳税人提供人力资源外包服务,按照经纪代理服务缴纳增值税,其们售额不包括受客户单位委托代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保验、住房公积金、向委托方收取并代为发放的工货和代理邀纳的社会保险、住房公积金,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。一般纳税人提供人力监源外包服务,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。
老师,公司是小规模人力资源公司,主要经营活动是给A公司代发工资,劳动关系在我司,我司开劳务发票给A公司(工资总金额+服务费一起开的现代服务*劳务费,),A公司转工资到我司公户我们代发,还有一部分小的收入是经营了一个社区食堂。食堂人员工资、采购的原材料、物耗品等计入的主营业务成本-人工费。代发工资计入管理费用。每月做账时,把代发工资+餐饮收入一起汇总计入主营业务收入,这样做对吗?
所得税申报表中从业人数可包括劳务外报人员?老师请回答
所得税申报表中从业人数可包括劳务外报人员
公司法人买车,买车时有什么具体要求嘛,比如买车时必须一次性付款不能贷款,入公司账怎么入。平时给车加的油费之类的费用可以入公司账嘛。
请问老师,公司实缴完当时就得公示吗
董孝彬老师,26年1月有一位实习生的工资4000元忘记申报了,工资是通过公户发的,现在不想去更正了,因为要增员更正要去线下很麻烦,现在不更正的话账怎么做?
尽量不去申请失业险?是为什么?申请了会有什么不良后果嘛?谢谢你了
交易性金融产放在其他流动资产里,财务报表报送?
快递公司,进仓费是什么意思?解释一下,谢谢你了
企业所得税 500万元以下的没备企业所得税 税前一次性扣除 比如我 25年1月份购入的设置200万 我二月份没有选择在税前一次性扣除 等 25年汇算清缴的时候还可以享受25年1月份购买的设备一次性扣除吗
你好,亏损企业未分配利润-300万,预收款180万!现在要做税务注销,可以用亏损利润充减预收账款吗
直接借主营业务成本贷应付账款?
那个是库存商品的成本
那我做一轮借库存商品,进项 贷应付账款 借主营业务成本 贷库存商品?
是在进货的时候跟买价一起计入库存商品
就是跟这个完税价格加一起?
是的,就是那个意思的
老师,请问一下是这样做分录吗?我感觉怪怪的?
海关缴款书税款金额那里是可以全部抵扣的
那个增值税是可以抵扣的
那需要这样分开做的嘛
借:库存商品 增值税-进项 贷:应付账款