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想问下,医疗单位直接打款给厂家,厂家开票给医疗单位,但是最后还是我们公司打款给医疗单位,我们来付这笔款,医疗单位开不了信息技术服务费的发票,想让我们下次开商品的发票里少开同等金额的3千块算他们不能开给我们的信息技术服务费的发票抵消,可以这样操作吗,或者有更好的办法吗

2025-03-04 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-04 15:26

你好,它们不开技术服务发票,就没有更好的办法了。这样操作,要让对方起码给开个收据之类的。

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快账用户8455 追问 2025-03-04 15:28

那下次卖商品我们少开几盒发票给他们当抵这次发票,会影响我们的进销存发票吧

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齐红老师 解答 2025-03-04 15:35

你们可以做无票收入。这样就是相当于你们承担了个税点。不过为了维护住医疗机构这样的大客户,估计你们老板应该能接受吧。

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快账用户8455 追问 2025-03-04 15:36

啊,不是我们支出了这3000元,但是医疗单位没办法开票给我们吗,为什么是我们报收入阿

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齐红老师 解答 2025-03-04 15:42

你们不是医院和厂家中间的卫材经销商么?我理解错了么,“最后还是我们公司打款给医疗单位”,这个款是什么款

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你好,它们不开技术服务发票,就没有更好的办法了。这样操作,要让对方起码给开个收据之类的。
2025-03-04
您好,对的,这个是可以的,1可以
2023-12-14
你好,原则上应该是谁收款谁开票,然后看看你们之间的协议约定怎样规定的
2022-06-29
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
您好,可以的,三方协议约定了合作模式可以的,我们在淘宝、京东买东西,不是自营商品,也是第三方开的发票, 医院这个要求没有道理的,平台是第三方,交易还是我们跟医院之间,
2024-06-11
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