借:原材料 贷:银行存款
原材料的入库,如,款已付活在货未到票未收,款已付货未收票已收,款未付货已到票未收,款未付货已到票已收都怎么做账啊
购买原材料,发票未收到,货已经收到,款项已经支付怎么入账。
采购原材料,材料已入库,钱已支付,票未收到,如何做账?
餐饮业采购原材料已付款已收到材料,未收到发票怎么做账
采购周转材料 款已付 货已入库 票未到分录怎么做老师
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,原材料的价格是含税还是不含税?
若确认能取得专票,按不含价
老师,下个月收到票后怎么做账务处理,是红冲吗?
可以红冲,再做有票分录
老师,暂估入库的税金怎么处理,是按其他应收款吗?二级科目是什么?
可入应交税费-应交增值税-待认证进项
老师,我有一笔收入,对方未开具发票,我按收入借应收账款 贷主营业务收入 销项税额怎么处理
这就是未开票收入,分录与开票收入一样
老师,上个月的技术人员工资我做到借生产成本贷制造费用 借库存商品贷生产成本 这个库存商品当月需要结转主营业务成本吗?
没有销售商品,就不结转到主营业务成本
老师,当月进项12353,待认证进项1051,销项是20540,我当月缴增值税的时候待认证的进项可以抵扣吗?
没有发票肯定不能抵扣,那下个月有发票了,又没有销项了,就只能等到有销项的时候进行抵扣是吗?也就是这个月的发票销-进交增值税
不对,老师,虽然我做销项税了,但是没开票,也就是这个月不能进行抵扣,也不用交增值税,对吗?第一个月干工业会计,有点懵
若确认了收入与销项,要申报的
老师,待认证的进项是不是不可以抵扣,申报时候也不需要填写
待认证的进项不可以抵扣,申报时候也不需要填写
谢谢老师的耐心解答
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!