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你好,本期出现多缴税款退税,申报表中期末未缴数为负数,应该怎么处理

2025-03-06 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-06 10:01

你好,你实际有没有收到退税呢?

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快账用户7059 追问 2025-03-06 10:02

退税收到了

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:14

第25栏“期初未缴税额(多缴为负数),你是现在这里有负数。你想要调整,是不是?

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快账用户7059 追问 2025-03-06 10:15

是的,这个负数应如何处理

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:20

在申报表中填列退税金额 退税金额应在增值税申报表的第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”中填入负数金额,表示多缴税款。同时,退税金额会在第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”中体现,如果退税金额已经完全处理,则该栏应为零。 调整申报表相关栏次 如果退税是通过税务机关核准的《税务事项通知书》完成的,企业应在收到退税款的当期申报中,通过填列《增值税及附加税费申报表》附列资料二第22行“上期留抵税额退税”栏次,调减当期留抵税额。

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快账用户7059 追问 2025-03-06 10:27

已作处理过

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:27

你好,你已经处理了,就不需要另外再做别的了。

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快账用户7059 追问 2025-03-06 10:27

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-06 10:29

你好,不用客气的了。

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