你好,你实际有没有收到退税呢?

你好,期初未缴税额为负数一万多,本期申报只要200多,为什么还显示要缴纳税款
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
增值税申报表期末未缴为负数怎么处理
你好!上月多交税款,本月申报后期末未交税款为负数,为什么本期还需要补缴税款了?
老师,你好,增值税申报表申报中,提示:第25栏期初未缴税额(多缴为负数):-33925.78,应等于第30栏(本期缴纳上期应纳税额:18131.87。请问如何处理
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
退税收到了
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数),你是现在这里有负数。你想要调整,是不是?
是的,这个负数应如何处理
在申报表中填列退税金额 退税金额应在增值税申报表的第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”中填入负数金额,表示多缴税款。同时,退税金额会在第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”中体现,如果退税金额已经完全处理,则该栏应为零。 调整申报表相关栏次 如果退税是通过税务机关核准的《税务事项通知书》完成的,企业应在收到退税款的当期申报中,通过填列《增值税及附加税费申报表》附列资料二第22行“上期留抵税额退税”栏次,调减当期留抵税额。
已作处理过
你好,你已经处理了,就不需要另外再做别的了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。