你好,你实际有没有收到退税呢?

你好,期初未缴税额为负数一万多,本期申报只要200多,为什么还显示要缴纳税款
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
增值税申报表期末未缴为负数怎么处理
你好!上月多交税款,本月申报后期末未交税款为负数,为什么本期还需要补缴税款了?
老师,你好,增值税申报表申报中,提示:第25栏期初未缴税额(多缴为负数):-33925.78,应等于第30栏(本期缴纳上期应纳税额:18131.87。请问如何处理
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
退税收到了
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数),你是现在这里有负数。你想要调整,是不是?
是的,这个负数应如何处理
在申报表中填列退税金额 退税金额应在增值税申报表的第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”中填入负数金额,表示多缴税款。同时,退税金额会在第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”中体现,如果退税金额已经完全处理,则该栏应为零。 调整申报表相关栏次 如果退税是通过税务机关核准的《税务事项通知书》完成的,企业应在收到退税款的当期申报中,通过填列《增值税及附加税费申报表》附列资料二第22行“上期留抵税额退税”栏次,调减当期留抵税额。
已作处理过
你好,你已经处理了,就不需要另外再做别的了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。