你好,你实际有没有收到退税呢?

老师 增值税一般税人申报表中期末未缴税款(多缴为负数) 里面的数字为负是什么意思呢?
你好,期初未缴税额为负数一万多,本期申报只要200多,为什么还显示要缴纳税款
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
增值税申报表期末未缴为负数怎么处理
你好!上月多交税款,本月申报后期末未交税款为负数,为什么本期还需要补缴税款了?
老师 我想问下这个分公司现在缺成本票 但是总公司是亏损的 可以合并吗
老师你好,小规模公司,发现一份25年成本票忘记入账了,普票,未支付,现在能放在26年当期吗,还是得返结账到25年呢。
老师你好!给员工购买的过节物品,实务会计分录怎么做?谢谢!
比方说1月增值税欠着嘛,2月也欠着,假设3月需要来5万发票,去抵扣1-2月的税金,但是客户只来了4万,那是不是只能按4万抵了就交,就不能说,等你后面再来1万,再抵了交啊,,留抵欠
请问,所得税年度汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,2022年,2023年,2024年,2025年,当年利润总额均为正数,那么,2025年的企业所得税弥补亏损明细表,“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
老师 你好 我是一般纳税人 给客户开20万的13个点的普票和13个点的专票的区别 我们一般都是开专票 但是这个客户要求开普票 开普票的话我公司会比开专票亏税钱吗
老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
老师,股东大会的餐饮费,应该入账什么科目,员工报销时只附了发票和报销单,无会议纪要
请问老师,A公司是B公司的全资母公司(都属于生产制造业且有出口业务),A公司生产的产品卖给B公司1元的产品,B公司卖给C公司(无关联关系)1元,销售额占B公司的50%以上,请问B公司这样操作的风险有哪些?
社保号就是身份证号吗?
退税收到了
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数),你是现在这里有负数。你想要调整,是不是?
是的,这个负数应如何处理
在申报表中填列退税金额 退税金额应在增值税申报表的第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”中填入负数金额,表示多缴税款。同时,退税金额会在第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”中体现,如果退税金额已经完全处理,则该栏应为零。 调整申报表相关栏次 如果退税是通过税务机关核准的《税务事项通知书》完成的,企业应在收到退税款的当期申报中,通过填列《增值税及附加税费申报表》附列资料二第22行“上期留抵税额退税”栏次,调减当期留抵税额。
已作处理过
你好,你已经处理了,就不需要另外再做别的了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。