你好,你有付款的,你可以贷方银行存款。
老师我们是工业企业。我在做一个流程和相关会计分录图,如果说材料采购环节,根据合同预付货款借预付某公司待,银行存款。如果说没有付款,先买材料,以后啥时候有啥时候给,那么怎么写分录呢,如果有当日有买卖合同怎么写,借在途物资待应付某公司,等到货到了,借原材料待在途物资。是吗。还是说只有合同,不写分录,材料到了在写分录。
老师你好,总公司销售货物给分公司,总公司:借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税,借:主营业务成本 贷:库存商品 ;分公司:借:库存商品 进项税 贷:银行存款;这笔业务在合并报表时,是不是只有银行存款,增值税不抵消,其余的科目都抵消了,就是相当于没发生
老师好,请问典当行里面去当车子,收到抵押物时,借:抵押贷款,贷:银行存款,那么这个抵押贷款是属于资产类科目是嘛?我们系统里没得抵押贷款这个科目,我看他们在应付账款下设置了个抵押贷看的二级科目,这样行得通吗?谢谢
老师们好,我这边还有个问题需请教! 如果是海运,跨月份收到货。按照权责发生制原则,在货物被提货后,收货方就需要记入在途物资,这时候用采用“汇率1”记账。当次月或者次次月收到货后从在途物资转到库存商品中用”汇率2“入账吗?还是依旧用"汇率1”?麻烦问一下“汇率1”和“汇率2”分别用什么时间的汇率? 谢谢!
老师您好,请教一下,我公司购进原材料,货款已付,发票已收到,货未到,这种情况较多,借方我放在“在途物资”,请问在途物资的明细科目怎么写?可以直接写公司名称吗? 借:在途物资-特尔有限公司 应交税费-进项 贷:银行存款 这样写可以吗?因为合作公司较多。
老师,请问24年异地预缴的所有金额合计,可以在哪里导出?24年工商年报纳税总额需要填写
增值税申报表填无票收入,下月怎么冲红
老师,含税金额是货款加着票点的对吗
老师您好,因2024年社保基数上涨,在2025.03月补提、补缴了上涨社保,可是在3月个税申报里,没有扣除,是在4月工资申报扣除的。请问4月里账务处理要怎么做?
你好老师,领导让我们按利润的10%计提盈余公积,是本月净利润吗?分录怎么做?我们月末都是结转到本年利润了
老师的车租给学校用,每年支付他租车费5000元。这个要不要登记个税?他没给学校开发票。
老师,个人和公司要收购另外一家公司,需要什么资料
工商年报中的年缴费基数是指本年度每个月的社保缴费基数的合计数对吗?比如说月工资是3000,缴费基数4879是按照4879统计还是3000统计呢
老师你好,本公司借对方公司的钱,对方公司不让做借款,本公司该怎么合理的借入对方的钱?
公司销售货物,销售方付款运输公司,造成货物损失,运输公司给招销售方赔偿款,销售方是否开票给运输公司
这个跟实际情况来就好了