您好,正常帮他申报点工资,然后有发工资记录,一般就没事
他人在我公司进行社保挂靠,提前打了一笔钱过来这种别人挂靠在公司的社保如何记账 还有收到预付的社保款,做的是借:银行存款 贷:其他应付款 不知道这个步骤的处理是否有问题 也请老师一起解答一下
老师我司银行对公发工资,有几个人是挂靠我司交社保,个税报了,工资实发为0!请问风险大吗?怎么规避?
老师好,挂靠方老板去办开工许可证,在税务局以我公司名义交了保费,她私人付的钱,我们被挂靠方该怎么做账?借:工程施工_保险费贷:其他应付款吗?等工程款到我公司账户,再读给挂靠方老板吗?
老师,我想问下,就是别人不是我们公司的员工,跟老板熟。她想挂靠我们公司买社保,她还有一年就退休了。这样可以吗?有什么风险
老师,早上好,想请教一下,我们公司的社保,有他人挂靠的,我们社保表计提数大于实际缴纳数,这是为啥
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
税费种核定里没有印花税呢,需要到大厅去核定一个印花税吗,我司是小规模纳税人,新能源做光伏的公司
老师好,请问现在的小规模纳税人,企业所得率的税率政策是怎样的呢?