1、上月计提分录(你已做) 借:销售费用 — 报关费 贷:其他应付款 — 报关服务商 2、5 月付款收专票,红字冲销原计提(含税全额冲) 借:销售费用 — 报关费 (红字含税金额) 贷:其他应付款 — 报关服务商 (红字含税金额) 3、按专票不含税、税额重新入账 %2B 付款 借:销售费用 — 报关费 (不含税金额) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 贷:其他应付款 — 报关服务商 (冲平余额) 合并版(直接调,两步变一步) 借:其他应付款(含税总额) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:销售费用 — 报关费(进项税额部分) 贷:银行存款(实际支付金额)

你好,老师 请问2000年预提了一笔费用,做的分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付款--预提费用 21年5月收到了预提费用的相关发票,公司也支付了这笔费用,那分录怎么做,收到的发票贴哪个分录后面
1、甲企业为一般纳税人,主要生产和销售A产品。2019年9月有关经济业务如下:(1)购进原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款272000元,税额35360元;支付运费,取得增值税专票上注明运费2800元,税额252元,款未付,货未到(计算金额并做出相应的会计分录)
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?
业务 16:2022年11 月 9 日,公司支付 2022 年 11 月 1 日到 2023 年 10 月 31 日房租,全年租金2.4 万,12月取得 5%的专票一张,税款为 1200 元,银行存款支付。 1,支付款项时 借:其他应收款-阳光物业 25200 贷:银行存款-工商银行 25200 2,摊销11月租金时 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-阳光物业 2000 3,12月取得发票时的分录要怎么写
上月计提费用报销按照其他应付款入账的,本月实际是银行支付,上月计提借应付职工薪酬福利费10贷其他应付款,本月收到发票是银行支付出去的,怎么平其他应付款
老师,我们餐饮公司如果要开生产生活服务:劳务派遣服务的品名,那我们的营业执照上的经营范围应该添加啥项目才可以?
老师您好,刚发现汇算清缴用了一张其他公司的进项发票,我们公司是甲XX,乙XX公司混在进项票汇总里面了,领导发现了,让我做更正,汇算清缴税款已交,我应该怎么更正,怎么做账务处理呢
26年地址变更,填报25年的工商年报,地址填旧地址还是新地址?
公司今天发了端午过节费,这个费用必须并入工资缴纳个税吗
老师 律所需要申报工商年报吗
纯外贸企业收到报关费专票,怎么入账,上一个月有正常计提,借 销售费用-报关费,贷:其他应付款,5月支付并取得专票
#提问,老师企业所得税税率的三挡对应的应纳税所得额分别是多少?
@朴老师,我们公司和4S店签订购车合同,发票是开给公司,首付款也是公司来偿还,结果剩余的贷款是法人名义去偿还,车辆含税价实40万,首付款20万,那剩余的20万公司可以直接转给法人么?然后法人来偿还这个贷款?这样是合理的么?需要满足什么附件?以及税务方面的要求?购车合同和贷款合同的关系需要满足什么条件才可以?
老师:我公司委托供应商焊接我公司的金属制品,供应商直接来我公司库房焊接,供应商只开发票和签合同 我公司库房不提供出入库单据,供应商也不提供送货单可以吗?
老师,怎么申报公积金,具体操作流程发我一下哈。以前没有申报过。谢谢
进项税要同月转出吗?
同学你好 对的,需要的