您好,像这样的你就可以开发票840的,现在回不来的10元可以计入营业外支出

老师 我们给客户开了7万的专票 做账:借应收账款70000 贷:主营业务收入61946.92 应交税费 8053.08; 客户回了5万的材料款 我们做账是借银行存款50000 贷:应收账款50000; 但实际结算价只有39107元 也就是我们多来了30893的发票 然后我们就把多开的票税点扣了回来,扣了30893*0.13=4016元 又扣了安装费4410元 这账接下来要怎么做呢
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
我们公司微信收款,收客户货款3000+2%的服务费,在京东下单直接给客户发货付款3000也是微信,这样怎么做账务处理。还有一种就是收客户3000+2%的服务费,我们在京东下单付款是5000元,下个月初给京东开6%的推广费发票,这2000元差额会退回,应该怎么处理。谢谢老师
老师好,一家公司的内账,是一家代办出口货物,包括报关等业务,流程是,帮客人收国外的款(因为客户没有国内的公账,只有个体户),然后再转回给客户的个体账户,利润是手续费,但手续费不是在银行流水里体现,而是从收到客户的款后,直接在客户的款里扣掉手续费与拖车费、报关费后,剩下的再转回给客户,另外我们还要再支付拖车费与报关费给供应商。属于合法的,这种账应该怎么做?
老师,有这样一个事情:客户去工厂装我们公司的产品,他让我们帮他找物流车辆,运费例如是100元,我们跟客户说运费是120元,所以客户就转回运费120元给我们;那我做内账的时候具体应该怎么分录呢?我们支付运费的时候是借:运费100贷银行100吗?那收到客户转回来运费120元的时候怎么分录呢?我不知道是直接红冲还是把差额作为收入好
小规模纳税人房租的增值税率是多少?
老师,45个员工,每个月食堂消耗3万元左右的牛奶喝苹果合适吗?
企业所得税汇算清缴填报时,勾选高新技术企业优惠情况明细表时让在基本信息211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书那填写。但是没有填写框,不知道为什么,这是因为什么导致没有填写框,有其他人遇到这个问题吗
老师好,单位内部领用的物资,还用结转成本吗
老师,我刚入职一家制造业,2009年成立,内账的固定资产计提折旧没清单,固定资产也没清单,请问咋整?要去盘点?怎么盘嘛,这么多东西…
老师,我们是一般纳税人,请问下印花税是什么情况下交呢?
老师,本月生产成本和制造费用没有结转,因为本月没有生产任何产品。导致资产负债表不平怎么处理下
老师,代理商由于库存较多叫我司帮忙转销,但但需要先退回给我司再卖出去,但价格有变化,由于他们订这批货的时候价格较低,现在销售价格较高,因此会产生差价,我们先从我们现在的客户那里收到款,然后再把差价付给该代理商,代理商再开服务发票给我们。但现在该代理商问他们能不能不开发票,而是给我们直接用于抵他们的货款
老师,我96万的房屋租金能一次性入帐吗,如果入帐,那我这季度利润成红字了,现在利润红字还能做吗?[抱拳][抱拳]
老师您好 财务软件刚建账 要输入期初资产负债表科目余额 利润表要主营业务收入等科目的余额要输入吗
发票已经给对方开完了,就是850了 那就只能记营业外支出了呗
那分录应该怎么做呢
您好,分录是: 借:银行存款 840 借:营业外支出 10 贷:应收账款 850