你好,你这个不对呀。你是商贸企业吗

老师,我领用原材料进行加工,借:生产成本 贷:原材料 然后结转成本进入库存商品 借:库存商品 贷:生产成本 我这个单子上有两个成本金额。库存商品的成本应该是 结转过去的成本,还是入库时计算出来的成本,还是两个成本的和?
销售商品 我是不是应该先做领用原材料呢分录 借库存商品贷原材料 然后做销售商品的分录,借银存贷主营业务收入 增值税 最后做结转成本的分录 连着做这三个对吗
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
个人代开,人力资源服务*劳务派遣服务,税务局已经收了1%个税,公司付这笔钱需要代扣代缴多少百分比的税率呢
老师 如果是分公司和总公司合并申报或者合并核算,分公司也会开发票出去, 那总公司是创建一个账套还是需要创建两个账套(总分公司各一个账套)?
老师,公司的征信报告在哪儿可以查到
老师 有一个工程项目,要开的票的在营业执照的范围内,但是工程上开票像是如果没有那个资质,又不能开,这种敢开吗
老师,发生在国外的业务免增值税,企业所得税还是得交是吗?
6个点的专票,物业费,可以抵扣吗
老师,我们有放射岗,需要体检,这个体检费可以做成福利费吗?
请问 实缴税款填哪个金额
海南闭关以后税务申报和闭关前一样吗
老师好,公司购入一辆车,需要交印花税吗?
对的,我们就是商贸企业
系统最后自动生成的是这个凭证,不知道该怎么更正
你好是商贸企业,应该是你结转成本设置的科目。应该借方是主营业务成本
这个是不是要在软件哪里设置啊?
你好这个你问一下你的软件服务商确实是在软件里面设置。