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老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?

2026-02-07 20:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-07 20:44

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配

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齐红老师 解答 2026-02-07 20:45

然后再帮相反的分录

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快账用户3583 追问 2026-02-07 20:46

能具体发一下分录吗?没有看懂你说的“然后再帮相反的分录”

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齐红老师 解答 2026-02-07 20:47

这个是红冲的分录
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配
收到发票
借:利润分配-未分配
贷:应付账款

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借:应付账款-暂估
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2026-02-07
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2023-01-27
你好,先冲红3月份的暂估分录,6月份按照发票做账
2021-07-06
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你好,一月份入账冲暂估可以
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