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提问一下,成本暂估,借主营业务成本,贷,应付账款应该如何做冲销;管理费用暂估,借管理费用,贷其他应付款,应该如何做冲销,谢谢
可以暂估费用吗?借:管理费用-广告业务宣传费 贷:应付账款-暂估
12月份计提的暂估费用,账务怎么做 借 管理费用-暂估,贷 应付账款-暂估 吗?
7-8月暂估费用,10月有人工报工资,可以拿人工工资红冲暂估费用,借:管理费用-其他,贷:其他应付账款-暂估,报人工工资,红冲暂估费用:借:管理费用-其他红字,贷:其他应付账款-暂估红字,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存w可以吗?
请问老师,暂估费用 借:管理费用-服务费1000 贷:就付账款-暂估1000 冲红暂估 借:应付账款-服务费1000 贷:管理费用-服务费1000 或 借:管理费用-服务费-1000 贷:应付账款-服务费-1000 哪个对呢?
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
之前有这样冲红 借:应付账款-暂估1000 贷:管理费用-服务费-1000 对吗?,会影响账吗?需要改吗?
借:应付账款-暂估1000 借:管理费用-服务费-1000 可以这样走
好的,谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。