固定资产清理要结转到营业外收支

老师好,请问清理报废固定资产,最后借:固定资产清理,这个还要在结转么
老师结转报废固定资产清理是进入营业外收入还是资产处置损益
固定资产处置,借营业外支出,贷固定资产清理,后面是不是还要结转固定资产清理
固定资产是报废部分附件后后又增加部分附件,所以我做出的固定资产清理就成负数了,结转固定资产清理的时候是要结转到营业外收入还是营业外支出的负数
老师,您好!固定资产报废后,固定资产清理净损失结转到营业外支出,固定资产折旧表怎么体现出来呢?
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请问朴老师在线吗?请教个问题
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有全套的分录吗
没有发生清理废
意思是没有残值,全部折旧完了?
没有全部折旧完,原值是1476539.99,累计折旧192744.82,净值1283795.17。清理分录我做的是: 借:固定资产清理 1283795.17 累计折旧192744.82 贷:固定资产1476539.99
除了做这个固定资产清理分录,还要做什么分录 吗?
是不是要把 固定资产清理借方科目转到贷方去? 借:营业外支出 1283795.17 贷:固定资产清理1283795.17
是的,你的理解与后续处理是对的。
那借方营业外支出的 二级科目 应该写什么呢
借方营业外支出-固定资产处置或报废损失
这个科目可以吗?
这是存货,不是固定资产,建议新建二级
处置报废固定资产 在申报的时候需要有相关的申报表填写吗?
是只跟账务处理有关,还是说需要填写什么申报表之类的
只跟账务处理有关系,可出个内部报废审批
嗯,好的,谢谢老师,非常感谢您
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!