你好,这已经是结转固定资产清理了呀

请问借:资产处置损益,贷,固定资产清理 借:营业外支出,贷,固定资产清理 分别是什么情况吗?
老师固定资产出售最后一步是借/贷:固定资产清理 借/贷:资产处置损益 还是直接借/贷:固定资产清理 借/贷:营业外支出
请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
固定资产处置,借营业外支出,贷固定资产清理,后面是不是还要结转固定资产清理
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
那固定资产清理贷方不是有100吗
我的固定资产是折旧完了的
你好,没有残值的吗 处置价格呢
借:累计折旧10000,贷:固定资产1000 借:营业外支出100,贷:固定资产清理100
我现在固定资产清理上挂了100
处置就100元
没有收入吗?如果没有收入的话,只需要做借累计折旧贷固定资产就可以了。
没有收入
你好,写了看一下的。
没有收入,就直接做 借累计折旧 货固定资产 是吧
你好对的 是这么做的