您好,做账好做的,借:主营业务成本 贷:预付账款 就是我们的这个成本,税务局是不认的,不能税前扣除,我们税法利润就很高,交所得税多 加油站能开票的,是预付时不开票,月末结算,消费了就开票,我们每月要开40多万,是自己物流公司加的油
老师你好,我想咨询一个问题,我们是电商平台,从一家国内外供应链平台上采购商品,然后这家供应链平台替我们一件代发商品,我们是预先充值到供应链平台的账户上,但是该平台不给我们开发票,我想问,我们预充值的时候怎么账务处理?每次跟对方对完账后又怎么账务处理呢?
老师,您好,麻烦问下,我们公司给教育培训机构提供直播服务平台的账号,他们的学生用我们的平台,但是我们不卖平台这个软件,算是提供的一种服务吧,那像这种业务开发票开什么税目呢
我想咨询你一个问题,就是我们公司是一般纳税人,现在有一笔业务是我们取得了一张13万成品油发票,但是这13万成品油是以油卡的方式给到我们,没有库存这些,我们这边应该怎么处理入账,做什么会计分录啊[疑问][疑问][疑问]
老师,你好!请问一下,我们刚开始加油卡充值做:借预付账款贷银行存款,每次加油有优惠,开的发票是按优惠后的金额开票,入账也按开票金额入账借管理费用,贷预付账款,最后一次加油,把充值的钱全部用光,但卡里还余几块钱是优惠金额,得再次充值才能使用,但是现在我们不用这卡了要销卡,那这优惠的这几块钱如何入账,因为账上还挂着这几块钱?
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
2018年销售量20万2019年销售量21万,销售增长率5%,2020年销售量22.5万,销售增长率7.14%2021年销售量24.43万,增长率8.85%.问2022年测算值销售量和增长率是多少,2022年预计值是26.1万,增长率是6.84%
老师好,单位卖使用过的二手车。按4%的税率再减按2%的税率交税,是吗?
老师,您好!请问现在工商年报填写资产状况时,弹出数据交换授权,授权后无需手动填写,系统将智能共享税务报表相关信息。是拒绝授权,还是确认授权好一些?
老板买了15,000的手机,拿了专票回来。是应该作为:管理费一办公费?还是作为:业务招待费好呢?
老师你好:换入的金融资产是要用换出的入账价值-金融资产的金额,再按比例分配到各个资产的入账价值,换出的金融资产是不是就不用做上面的处理 老师如果有图片不用看图片,不知道怎么回事我没有上传照片就会显示照片
上海对契税建筑面积的规定
老师,想问一下小规模服务类企业,4月营业收入,不含税26万,成本只能0.3万,管理费用21万,其中包括工资社保什么的11万,这种比例正常吗?麻烦解答,谢谢,
老师你好:只要是换入的金融资产是要用换出的入账价值-金融资产的金额,再按比例分配到各个资产的入账价值,换出的金融资产是不是就不用做上面的处理
老师。您好,咨询一下,就是在2024年报季度报表的时候都是零申报,但是实际有投资款进投资款出。但是再报工商年报的时候是填写股东实缴金额。和税务有出入,我去税务上面更正是把一个季度一个季度的更正之后再更正年报吗。这样有没有影响
老师,有人做工程总价20万。材料是我们自己买的。现在结算。材料有剩余。吧材料给做工程的了。现在对方让我们开钢材材料的发票?实际我们没有钢材的营业范围。我应该怎么处理那个余料?
我们这个是不给我们开票的,成本是其他方面的成本,相当于他们其实只是和我们合作用我们的平台,我们是个中间角色,就是这个预付给油站的可以和第三方通道结算的这个款,这两科目可以相抵吗
您好,这个不可以的,相抵账不平呀,应收有2个分录,一个是收到钱,一个是确认收入,没法跟预付对冲嘛
那个应收不确认收入,这个不是我们的收入,我们的收入其实是预付款的金额扣掉结算的金额的这个差额
您好,不行的哦,我们也是平台,赚差价,买进来票,卖出确认收入,有的平进平出,收服务费