您好,做账好做的,借:主营业务成本 贷:预付账款 就是我们的这个成本,税务局是不认的,不能税前扣除,我们税法利润就很高,交所得税多 加油站能开票的,是预付时不开票,月末结算,消费了就开票,我们每月要开40多万,是自己物流公司加的油

老师你好,我想咨询一个问题,我们是电商平台,从一家国内外供应链平台上采购商品,然后这家供应链平台替我们一件代发商品,我们是预先充值到供应链平台的账户上,但是该平台不给我们开发票,我想问,我们预充值的时候怎么账务处理?每次跟对方对完账后又怎么账务处理呢?
老师,您好,麻烦问下,我们公司给教育培训机构提供直播服务平台的账号,他们的学生用我们的平台,但是我们不卖平台这个软件,算是提供的一种服务吧,那像这种业务开发票开什么税目呢
我想咨询你一个问题,就是我们公司是一般纳税人,现在有一笔业务是我们取得了一张13万成品油发票,但是这13万成品油是以油卡的方式给到我们,没有库存这些,我们这边应该怎么处理入账,做什么会计分录啊[疑问][疑问][疑问]
老师,你好!请问一下,我们刚开始加油卡充值做:借预付账款贷银行存款,每次加油有优惠,开的发票是按优惠后的金额开票,入账也按开票金额入账借管理费用,贷预付账款,最后一次加油,把充值的钱全部用光,但卡里还余几块钱是优惠金额,得再次充值才能使用,但是现在我们不用这卡了要销卡,那这优惠的这几块钱如何入账,因为账上还挂着这几块钱?
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
老师,工资薪金是谁发工资谁申报,那劳务派遣公司免征残保金吗
你好这么才能联系上你们的客服
代发工资因账号错误又退回怎么做会计分录???计提和发放时分别做的借管理费用工资 3000,贷应付职工薪酬3000;借应付职工薪酬3000 贷银行3000。收到退回的时候做了:借银行3000,贷应付职工薪酬3000,重发时:借应付职工薪酬3000,贷银行3000。可是这样做了后就导致应付职工薪酬借贷方的发生额分别多了3000。请问要怎么做??
请问老师,作为一个二手车交易平台,所涉及的各种税费,谁给谁开票,税务处理这块能详细说明一下吗?假如说如果100万买进,100万卖出,是不是就不涉及税费了。
您好老师,我需要做小规模公司税务登记,怎么填一户一码的表有示范图表格吗 呢
你好,我想问一下法人身份信息登陆为啥会出现这个提示
老师您好。这里没法切换其他企业,是灰色的。我即使删除也没用。。。。
小规模有限公司,卖东西取得不了进项发票怎么处理怎么筹划呀?他都是在海边小摊上买海鲜,卖
老师 小规模纳税人平时做分录 需要先1+3%价税分离 在按%1计提增值税吗
合同取得成本、合同履约成本的会计科目是什么?
我们这个是不给我们开票的,成本是其他方面的成本,相当于他们其实只是和我们合作用我们的平台,我们是个中间角色,就是这个预付给油站的可以和第三方通道结算的这个款,这两科目可以相抵吗
您好,这个不可以的,相抵账不平呀,应收有2个分录,一个是收到钱,一个是确认收入,没法跟预付对冲嘛
那个应收不确认收入,这个不是我们的收入,我们的收入其实是预付款的金额扣掉结算的金额的这个差额
您好,不行的哦,我们也是平台,赚差价,买进来票,卖出确认收入,有的平进平出,收服务费