您好,做账好做的,借:主营业务成本 贷:预付账款 就是我们的这个成本,税务局是不认的,不能税前扣除,我们税法利润就很高,交所得税多 加油站能开票的,是预付时不开票,月末结算,消费了就开票,我们每月要开40多万,是自己物流公司加的油

老师 您好 我们刚签订一份教学软件平台技术合同并付款,已收对方开给我们技术服务费的发票,那我们做账的时候,应该计入主营业务成本(教学软件平台还没有研发成功,也没有销售开票)还是管理费用-技术服务费呢 谢谢
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
老师,您好,我咨询一个会计问题:我们是小规模纳税人,从农民个人手中收购农产品,我们给农民开具了收购发票(免税),我们该如何进行账务处理
你好老师。想咨询您个问题~我们是一家做儿童康复的企业,收到残联拨给我们的一笔款项,这比款项是需要我们打给各个儿童家长的,我们企业属于代收代付。残联要求我们给开票,这种是否应该开具不征税发票,想咨询一下您,那么会计分录应该如何做?还有,在申报企业所得税是是否算作我们的收入呢?急 ,求解答~谢谢
老师您好,我想咨询一下,我这边有个客户他想注销他的公司,但是我们之前还有最后一笔业务,就是我们给他开票,他给我们付款,但是现在他付不了款,让第三方给我们付款,我这边是不是必须走三方协议来处理这比业务呢
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
我们这个是不给我们开票的,成本是其他方面的成本,相当于他们其实只是和我们合作用我们的平台,我们是个中间角色,就是这个预付给油站的可以和第三方通道结算的这个款,这两科目可以相抵吗
您好,这个不可以的,相抵账不平呀,应收有2个分录,一个是收到钱,一个是确认收入,没法跟预付对冲嘛
那个应收不确认收入,这个不是我们的收入,我们的收入其实是预付款的金额扣掉结算的金额的这个差额
您好,不行的哦,我们也是平台,赚差价,买进来票,卖出确认收入,有的平进平出,收服务费