老师正在计算中,请同学耐心等待哦

老师好,今天登录电子税务局发现有个现期改正通知书,提示的是1季度印花税中购销合同和建筑安装合同未申报,我们是房地产公司,1季度印花税已经申报了并缴纳了税金,当时点击这个也提示没有可申报税目,也没有人电话或短信告知,今天登电子税局才发现,现在已经过了期限,请问怎么办?不管可不可以。
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师,我只知道增值税税负可以把控。但是全年的企业所得税税负可以把控吗?因为收入不是固定的么?现在1月份不是要申报第四季度企业所得税么。我在的商贸公司,都是小规模纳税人,说是企业所得税税负把控在千分之三。这个要怎么把控?
老师您好,刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了,个人所得税App也已经更新我删除后的信息了,目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息,因为员工要办一个业务,需要自然人电子税务局没有申报收入信息,这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了,税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了,自然人电子税务局400电话我也打了,他们也说没办法。现在已经过去12天了,我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位,也是没有这个员工申报信息了。
老师,我们是一家小规模,税局打电话来说我们公司24年增值税跟企业所得税比对有出入,原因是这样,24年第一第二季度红冲了2023年的发票,形成了负数,我的上一任会计按0申报的增值税,第三季度开具了7万的发票,第三季度按7万申报了增值税,第四季度没有开票,0申报增值税,现在出现了增值税跟企业所得税比对出现了3万的差异,要怎么更正呢,增值税申报表可以填列负数吗
1. 必须更正:25年4季度增值税、所得税、印花税 都要更正。 2. 收入多报:更正后调减收入,无税则不用处理。 3. 印花税:个人电子订单 免税 ,已交的 可以退税。 4. 流程:电子税务局更正申报 → 申请退税(误收多缴)。 5. 难度:线上操作,不麻烦,一般15天内到账。
更正申报印花税并申请退印花税在电子税务局就可以完成了吗?申请退税应该要填很多表格吧?如果我只更正增值税和所得税,不更正印花税行吗?
更正 + 退税全程可在电子税务局线上完成,不用跑线下。 退税只填 1 张《退(抵)税申请表》,大部分信息系统自动预填,不用填复杂表格。 不可以只更正增值税 / 所得税、不更正印花税,会触发数据比对异常,留下税务风险。
退税只填 1 张《退(抵)税申请表》。这个表在哪里下载?在哪里提交呢?