您好,工商年报填写的是实缴的金额,这个并不是当年实缴,所以不需要更正
老师,2023年12月31日前,个人所得税一次性奖金可以自由选择单独申报和计入正常工资薪金对吗?单独申报不需要汇算清缴,并入申报需要汇算清缴?比如奖金5000,单独申报缴纳5000*3%=150元,合并申报(正常40000+奖金5000)-扣除60000=不需要缴纳,这样就选择并入申报比较妥当对吗?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
你好老师,企业所得税汇算清缴中工资薪金数据比平时个税申报数据大,现在税务局要求更正企业所得税年报,这样可以吗?又怎样更正呢?是不是改回年报薪金那个数同平时申报的数一样?
小明是A公司的员工,是家中的独子,父母年龄已过60岁,目前正在还首套房的房贷。(1)2023年单位每月工资薪金13000元,每月个人缴付“三险一金”2500元。(2)在工作之余,小明也热爱发明,今年6月取得B公司支付的专利技术特许权使用费20000元。(3)小明12月买彩票还中了10万。问题:(1)请计算小明2023年综合所得由A公司和B公司预扣预缴的个人所得税税额;(2)请计算小明2023年综合所得汇算清缴需要补交或退还的个人所得税税额;(3)请计算小明2023年缴纳的个人所得税总额。
老师我想问一一下,我现在要更正22年企业所得税江算清缴表,因为我们要补22年每个月的利息收入,一次性补在2023年12月份,现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表,收入返回去后资产总额超过5000万了,22年汇算清缴能享受小微企业吗?
老师,麻烦问一下制造业,用几种原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,这个半成品,入哪个科目?
老师麻烦问一下汇算清缴补提的工资需要填在哪一项?
老师,我工资给法人调到9000了,他的公积金要往上调吗
老师,工商证书没有到期,可以换证让有效期为长期吗
老师你好,內帐产品成本含税价格对吗,一般纳税人
一般纳税人企业外购进来一批商品用于给客户送礼,购进时取得的是增值税普通发票,用于送礼,增值税是否需要视同销售申报增值税?
老师你好,一般纳税人企业,本月有销项税14545.49,没有进项税,有留底税额5466.15,这个增值税怎么做账务处理,分录怎么做,我是这样做的,有收入是借应收账款176162.03,贷主营业务收入161616.54,贷应交税费应交销项税额14545.49。月末结转增值税:怎么做,这种情况,新手小白,请老师说的详细点
公司刚买的车35万,是可以一次性入费用吗?不用按固定资产折旧摊销入账吧?
你好,请问我是公司会计,但是企业所得税年终汇算是包给税务师的人做的,我是办税人对方要拿我的号码进电子税务局申报,这样对我有没有影响风险因为公司年终汇算也存在风险?还是添加对方用对方自己身份进去电子税务局申报呢?
老师,24年9月份的发票,还可以报销吗?
好的谢谢
没事,帮忙给个五星好评
2025年系统1月~6月补缴7-11月差额吗,我2月才补缴2024年7~11月差额,这个差额要写进24工商年报社保里,还是25年的
写在2025年的工商年报就成