您好,如果在同一月红冲了就不影响你的,这个提示可能是其他原因
老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?
老师,就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司,然后后来他们没有开发票,没有什么业务,然后他就就过户给到我的头上了,到我的头上以后呢,现在我暂时没什么用,然后我的意思就是现在有一个零申报,意思就是这种的你没有什么业务,你为了保这个公司,他这种的话叫什么零申报是吧?我的意思就这种的话,我自己应该怎么操作?就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的,然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛,然后因为今天他们他们说还有一个什么盘,我不知道那个拿回来应该怎么操作?
想请教您一下,我们老板今年5月新开了一个合伙企业,是为了持股用的,就是把我现在公司的小股东都转到那个合伙企业,然后再用合伙企业入股到我现在的公司,所以那个合伙企业一直是没有业务产生的,所以也就没有工资发了,我现在每个月都是给老板做的个税0申报,已经超过3个月,系统会一直提示此人员是否离职等字眼,我这个要怎么处理呢,实际上也是没有业务,确实也没有发工资的呢
老师 想请教您一下,我们老板今年5月新开了一个合伙企业,是为了持股用的,就是把我现在公司的小股东都转到那个合伙企业,然后再用合伙企业入股到我现在的公司,所以那个合伙企业一直是没有业务产生的,所以也就没有工资发了,我现在每个月都是给老板做的个税0申报,已经超过3个月,系统会一直提示此人员是否离职等字眼,我这个要怎么处理呢,实际上也是没有业务,确实也没有发工资的呢
老师,您好,我们公司有个个体户长期没有业务,都在做零申报,然后上个月发生一笔业务是供应商发票开错公司名称了,开给这个个体户了,后面也叫那边红冲了,但是这个月申报个税个税是0申报,就一直显示申报失败,显示成本费用与系统测算的金额差异过大,这种情况怎么处理啊。
我公司投资A公司500万,A公司确认400万实收资本,100万资本公积。A公司分配我公时利润时,分配比例是否按400万来计算?谢谢!
药企行业财务有什么特殊的地方?
老师 我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目,联合社和合作社应如何做账联合社申请项本次总项目48万,其中国家补助12万,自筹资金36万是由各个合作社自筹,这个自筹资金在联合社和合作社分别怎样提现
老师,未弥补亏损,怎么确认递延所得税资产?结转到本年利润么?结转到利润分配-未分配利润么?
为他人订立人身死亡保险,除父母未子女订立的除外。这句话完整怎么说
帮忙写下全部的抵消合并分录,
请问,一个学习方法和学习效率问题?今年刚考了会计,还不知道结果的前提下,目前到11月出成绩前,准备第二次报名2024年第一次没通过的税法和经济法科目,请给个建议,学堂里的课,还从精讲课开始每章重新听课学?还是直接做题练习? 第二个需要给个建议是,会计,税法,经济法,在同一天考试,同时报考是不是不太好?
老师好计算残保金,上年在职职工人数和上年在职职工工资总额应该从哪个地方取数
个人独资企业未分配利润挂帐应付股利,未分配给股东,不用缴纳个人所得税,可以注销吗
老师财管中在涉及投资营业现金流的那个涉及出租房屋 租金流失的那个类型题,租金又有在年底收当年的这个抵税就是当年 那么如果是年初收当年是不是也在当年扣税 只有上年末收当年的那个抵税计算是计入上年末嘛总是搞不明白
但是就只开过那一笔发票,几年就那一笔,然后就那一笔开了后就后面申报就显示这个,而且金额也对的上啊。
您好,跨月红冲的还是当月就红冲了?
当月就红冲了
您好,跨月有影响,当月的不影响的,因为看当月一正一负是0,你就写原因提交或给主管税务局解释一下让他们操作
税务系统可能获取的只是正数发票,因此找税务局他们有办法
跨月冲红的
您好,跨月就有影响,因为申报时只能获取上正数的,负数的到下次申报才能获取,因此你申报个税时本次要填的,下次再填负数,这样累计是0就可以
但是现在就显示成本是负数,我改成0也不行,那个成本是自动出来的,改不了,然后申报失败就显示成本不能低于0
12月开的正数,1月红冲的,然后申报2月份的时候就出现这个。
您好,成本这块1月申报12月时填正数,2月申报1月时填负数,这样就合适了,
那12月份都是填的零申报成本也是0,可以去更正申报表吗
是不是要去大厅更正啊
在自然人电子税务上面可以更正吗,我都没有找到那个更正的地方呢
您好,24年汇算做了没?汇算时填上也可以
还没有做
刚刚问了之前的人,汇算做了
您好,那就在汇算时填上,现在按负数申报当前的
24年汇算做了,都是填的0
您好,那就修改汇算的,汇算的应该可以自己修改的
在哪个地方改呢 或者进入哪个里面啊
您好,个税系统-经营所得模块,你先咨询下税务局看你们当地能不能自行修改,这个系统各地方还有差异的
好的,谢谢老师
不客气的,工作顺利