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老师,我们有笔费用,没有发票,转给个人的,分录怎么写了?或者在账上怎么提现合适呢

2025-03-12 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 14:43

您好,这个先正常入账,汇算清缴调账

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快账用户5297 追问 2025-03-12 14:46

付出去的钱,分录怎么写了

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齐红老师 解答 2025-03-12 14:50

借:管理费用
贷:银行存款

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您好,这个先正常入账,汇算清缴调账
2025-03-12
同学你好 某某服务款
2023-01-20
您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 没有发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候纳税调整
2022-04-07
同学你好 做这个项目的实收资本就可以了
2020-09-24
你好,你们开发票给对方,打款到你们的额公户
2019-07-24
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