你好,这个吧数据加起来就好了,然后再减掉相互之间的业务。

老师,收到今年开发票,费用是以前年度发生的,该怎么做账
请问老师,员工跟A公司签的合同,为B公司提供劳务,而且是长期稳定的。这样工资费用由A公司扣取还是B公司税前扣除?
老师,请问我们有个档案管理服务费,合同金额是30080,最终的结算金额(49004)超过了合同金额。虽说据实结算但是超过合同金额那么多合规吗?需不需要提供什么资料哦
制造人员和生产人员 有什么区别?
朴老师,是你们购进没有付款所以增加了,但是不对啊,都是现款现货,为什么?意思我们多用了发票?
收到被投资企业的分红税,用交企业所得税吗
老师您好,为了银行任务,单位从银行买了十万的柜台债券,有一点收益,计入投资收益科目,还是其他
请问老师,工会开发票做账是开公司名称还是工会名称
小规模开了34万 发票 怎么做分录
公司制造业,上的erp?全部凭证都是从其他模组转过来的,作为财务负责人,应该怎么保证从其他模组转过来的凭证数量,金额保证无错?比如,结转成本入库凭证,采购入库转过来凭证,销售出库凭证,日常费用支出单据转凭证。
有点蒙,不知怎么下手,先加利润表没行吗
你好,可以的呀你可以先在利润表
利润表分公司只有管理费用和财务费用有数
你好,,你把这个数据加到总公司的里面去就好了。
资产负债表货币资金,其他应收款,应付职工薪酬,应交税费,其他应付款,未分配利润有数,其中他的其他应付款有34万是总公司打给他们发工资用的,在总公司的表上是其他应收款,这些分别怎么合并
你好,这个总公司的其他应收款要减去这个金额,然后分公司的其他应付款也应该减去这个金额。
相当于合并报表的其他应收和其他因素都要减去。
相当于合并报表的其他应收和其他应付都要减去。
总公司往分公司打了34万,报表上合并时分公司用其他应付款的数减去34万,总公司其他应收款的数减去34万对吗?
你好,你不是要合并数据吗?你要生成一个合并报表,这个合并报表的其他应收跟其他应付。减去这个数。
哦,那我上面说的资产负债表其他那几个呢,直接加起来数就行吗
你好,是的,其他的正常休假就可以了。
是的,其他的正常想加就可以了。
报汇算清缴时就按照合并完的报表报吗?调增调减也是向分公司要然后统一调吗
你好,是的,就是这样子理解。
每个季度也是这样报吧,就是不调增调减
你好,是的,就是这样子理解。
亏损,那分公司是报她们自己的还是我把合并完的资产负债表个利润表给他们,以合并完的报呢
你好,分公司一般就是报自己的报表。
汇算清缴也是报她们自己的吗?如果盈利呢
一般分公司不需要做汇算