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发现往年凭证有误:2021年公司买了一辆车27万,在当年就一次性把折旧都提完了,连残值都没有;请问老师现在怎么做更正凭证?另外申报表需要更正吗?

2026-06-28 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-28 18:05

你帐上是借管理费用 贷累计折旧 一次做的

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快账用户7246 追问 2026-06-28 18:10

是的老师,这样改可以吗?⬇️ 分录1:恢复固定资产原值 借:固定资产—运输设备 270000 贷:以前年度损益调整 270000 分录2:补提2021-2024年累计折旧(完整4年) 借:以前年度损益调整 256500 贷:累计折旧—运输设备 256500 分录3:结转以前年度损益调整至未分配利润 差额=270000-256500=13500 元 借:以前年度损益调整 13500 贷:利润分配—未分配利润 13500

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你帐上是借管理费用 贷累计折旧 一次做的
2026-06-28
同学您好:这笔业务是还没有处理吗?为什么要更正?
2023-11-09
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-05-22
旧公司减员:需要。员工劳动关系已转移,旧公司应及时办理社保和个税减员,避免后续税务、社保关联风险。 未开票收入处理: 必须申报增值税(纳税义务已发生,与是否开票无关)。 需更正往期增值税申报表,补报未开票收入。 会产生滞纳金(从税款滞纳之日起,按日加收 0.05%)。
2025-08-13
您好,这个的话最好直接注销
2023-12-14
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