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老师,我们给外聘的导师报销路费餐费住宿费费,可以直接从公司转账给他们个人吗,备注什么款?怎么账务处理

2025-03-13 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 10:54

备注:差旅食宿费报销

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快账用户9354 追问 2025-03-13 10:55

他不是本企业员工,是外聘的导师

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齐红老师 解答 2025-03-13 10:57

一样的,就是那样备注

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快账用户9354 追问 2025-03-13 11:42

账务处理呢

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快账用户9354 追问 2025-03-13 11:43

餐费没有发票,怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-13 11:44

还是写个报销单,做纳税调增

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备注:差旅食宿费报销
2025-03-13
你好!这样有风险了
2023-06-27
你好同学,如果没有给他们申报工资,那么他们不属于公司的员工,最好不要给报销转账。可以由员工来报销,然后让员工转给他们。
2021-11-11
好,可以的,可以这么做的。
2021-11-11
您好,员工个税包括餐补金额。
2022-04-25
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